Уважаемые клерки!
Наша фирма в марте оплатила поставщику аванс за приобретаемое основное средство
производственного назначения, поставка произведена в апреле.
Зачет НДС по авансу был принят согл. п.9 ст.179. в марте.
Не можем решить правильно ли мы приняли к зачету НДС,так как данное основное средство должно пройти регистрацию в Ростехнадзоре,а уже потом принимали бы к зачету НДС по старым правилам,то есть акта ввода для принятия к зачету НДС недостаточно.
Откликнитесь,пожалуйста,знающие клерки!

