×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним я 1
    Гость

    Помогите Материалы через подотчетников

    Прочитала по материалам все, но все равно хочу проверить себя.
    Через п/отчетника поступают канц.товары (приносит только тов.чек и чек ККМ).
    Делаю в программе так:
    1) Ав.отчет - 60.1/71.1
    2) Пост.мат-в - 10.9/60.1
    3) Передача мат-в в экспл-ю - 26/10.9
    В конце квартала или еще когда "Списываю мат-лы из экспл-ии".
    Через подотчетника оплач-ся усл.орг-ии по услугам отправки отчетности по ТКС (предост. Акт и чек ККМ)
    1) Ав.отчет - 60.1/71.1
    2) Услуги сторонних орг-й - 26/60.1

    Так правильно?
    Я понимаю возможность отнесения сразу на счет 10 или 26, но правильно ли так, как я делаю сейчас?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    правильно
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    1.Если материал без НДС, то счет 60 лучше не использовать.
    2.Материалы не передаются в эксплуата, а списываются сразу
    3. С услугами тоже самое

  4. #4
    Аноним я 1
    Гость
    Цитата Сообщение от Джордж Посмотреть сообщение
    1.Если материал без НДС, то счет 60 лучше не использовать.
    2.Материалы не передаются в эксплуата, а списываются сразу
    3. С услугами тоже самое
    Тогда для чего в 1С Бухгалтерия есть функция Материалы в эксплуатацию?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    Для инвентаря (со сроком службы более года и дорогостоящего обычно), а не для канцтоваров.

  6. #6
    Аноним я 1
    Гость
    И тем не менее методологически это не верно делать так, как делаю это я. Не является ли это нарушением?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    т.е. правильно 26/71.1 сразу в Ав.отчете
    Или 10.9/71.1 Ав отчет, а потом 26/10.9?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    Или 10.9/71.1 Ав отчет, а потом 26/10.9?
    Вот так правильно.

    Но если у вас ЕНВД или УСН какое, то и первый вариант допустим

  9. #9
    Аноним я 1
    Гость
    У нас ОСНО. Почему я делаю так, потому что после ав.отчета прога у меня не проводит списание в эксп-ии.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    Чет вы не так делаете.
    прога у меня не проводит списание в эксп-ии.
    Как это проявляется?

  11. #11
    Аноним я 1
    Гость
    ругается, что на складе этого материала нет. И это не смотря на то, что и по времени ав.отчет раньше сформирован, и склады совпадают.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    что и по времени ав.отчет раньше сформирован,
    Тем не менее ошибка как раз в этом наверное

  13. #13
    Аноним я 1
    Гость
    Спасибо, новый ав.отч. делаю, а потом передаю в эксп-ю - все получается. А старые редактируются перепроведением только с поставленной текущей датой совпадающей с датой ав.отчета. Спасибо. Но все-таки в прошлом году все эти действия по ав.отчетам и материалам были сформированы как описано в первом сообщении. Это наказуемо, или неправильно, или из-за этого может где то баланс или еще чего-нибудь поплыть?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    НЕт, это не наказуем, это просто не совсем удобно

  15. #15
    Аноним
    Гость
    а баланс не плывет?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2002
    Сообщений
    2,030
    не поплывет

  17. #17
    Аноним я 1
    Гость
    Спасибо!

  18. #18
    Аноним я 1
    Гость
    А нужны печати на М-4, М-11, МБ-8?

  19. #19
    Аноним
    Гость
    мы никогда не ставили(на гос. пр-тии)

  20. #20
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Подскажите, а авансовый отчет нельзя сразу на 20 счет ?
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    авансовый отчет нельзя сразу на 20 счет ?
    Что конкретно куплено было?

  22. #22
    Клерк Аватар для Чупис
    Регистрация
    18.01.2007
    Сообщений
    132
    Если были приобретены мат. ценности, то нельзя, т.к. счет 10 (например) используется для обобщения информации о наличии и ДВИЖЕНИИ мат. ценностей. Т.е., списывая, например, приобретенные канцтовары сразу на 26 счет, вы упускаете это самое ДВИЖЕНИЕ.
    Таким образом, методологически правильно отразить поступление канцтоваров Д 10 К 71, а потом уже списать Д 26 К 10.
    Хотя конечно результат баланса от этого не поменяется.

  23. #23
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Что конкретно куплено было?
    Канцтовары, бланки, конверты.


    Чупис, спасибо.
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Канцтовары, бланки, конверты.
    Через 10 надо по причинам, указанным Чупис.
    20 - 71 возможно, если бы какие-то услуги/работы производственного характера были

  25. #25
    Клерк Аватар для Efenka
    Регистрация
    18.05.2009
    Адрес
    Город на Волге
    Сообщений
    401
    Январь, спасибо!
    с уважением, я ! )

    Иногда чёрная полоса..... становится взлётной!!!!! все будет хорошо, я узнавала))))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)