Прочитала по материалам все, но все равно хочу проверить себя.
Через п/отчетника поступают канц.товары (приносит только тов.чек и чек ККМ).
Делаю в программе так:
1) Ав.отчет - 60.1/71.1
2) Пост.мат-в - 10.9/60.1
3) Передача мат-в в экспл-ю - 26/10.9
В конце квартала или еще когда "Списываю мат-лы из экспл-ии".
Через подотчетника оплач-ся усл.орг-ии по услугам отправки отчетности по ТКС (предост. Акт и чек ККМ)
1) Ав.отчет - 60.1/71.1
2) Услуги сторонних орг-й - 26/60.1
Так правильно?
Я понимаю возможность отнесения сразу на счет 10 или 26, но правильно ли так, как я делаю сейчас?






