×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316

    Начисление НДС вручную

    1с Предприятие 7.7 , Бухгалтерский учет редакция 4.5
    Как или какими документами начислить НДС ручками, чтоб он везде прошел правильно?
    нам оказали услугу, которую не включаем в затраты по прибыли, так аудиторы сказали, что нам на нее надо НДС еще и начислить((
    от поставщика есть только акт без ндс , ну и наша оплата безналом
    Поделиться с друзьями
    Сама удивляюсь

  2. #2
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Алёнка-бух Посмотреть сообщение
    нам оказали услугу, которую не включаем в затраты по прибыли, так аудиторы сказали, что нам на нее надо НДС еще и начислить((
    Кто-то из вас что-то путает. 1с ни при чём.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #3
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    1с всего лишь при ведении учета и сдаче отчетноти
    а вот что говорят в Консультанте:
    Сумму НДС при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд вы начисляете за счет собственных средств. В бухгалтерском учете начисленный НДС может быть отражен по дебету счета 91, субсчет 91-2, и кредиту счета 68. При определении налоговой базы по налогу на прибыль расход в сумме начисленного НДС не учитывается (п. 49 ст. 270 НК РФ).
    Сама удивляюсь

  4. #4
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Алёнка-бух Посмотреть сообщение
    а вот что говорят в Консультанте:
    Они не только это говорят.

    Цитата выдрана из раздела 18.2.2. ОПРЕДЕЛЯЕМ СТАВКУ НДС И НАЧИСЛЯЕМ НАЛОГ. А если отмотать назад и почитать раздел 18.1. КОГДА ВОЗНИКАЕТ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ "ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД" - выяснится, что в вашем случае ("от поставщика есть только акт без ндс") объекта нет и раздел 18.2.2. можно было не читать.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  5. #5
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    растолкуйте, почему объекта нет?
    меня в эту "ПЕРЕДАЧУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД" аудиторы носом ткнули и посоветовали начислить НДС
    Сама удивляюсь

  6. #6
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Алёнка-бух Посмотреть сообщение
    растолкуйте, почему объекта нет?
    Прочитайте же п. 18.1 того обзора, на который они ссылаются (хотя всякие "практические пособия" - не лучший аргумент).
    Что у вас за услуга-то?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #7
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    был банкет, оплачен ресторану безналом, ресторан выдал большой чек с распечаткой блюд, в 4% представительских не помещается совершенно, пойдет из чистой прибыли
    аудиторы посчитали это "Операцией по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд"
    Сама удивляюсь

  8. #8
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Алёнка-бух Посмотреть сообщение
    был банкет, оплачен ресторану безналом, ресторан выдал большой чек с распечаткой блюд, в 4% представительских не помещается совершенно, пойдет из чистой прибыли
    аудиторы посчитали это "Операцией по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд"
    Крутые у вас аудиторы... даже Комова в в похожей ситуации объекта для НДС не увидела.
    (Письмо Минфина РФ от 16.06.2005 N 03-04-11/132)
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  9. #9
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    я в растерянности
    и как мне теперь поступить?
    Сама удивляюсь

  10. #10
    Клерк Аватар для Miracle81
    Регистрация
    10.01.2009
    Сообщений
    314
    Я вот тоже не вижу откуда тут НДС взяться должен.
    Расходы на ресторан можно списать как представительские расходы, если вы сможете подтвердить, что была некая встреча между сторонами для решения вопросов бизнеса или заключения некой сделки между компаниями, и в соответствии с требованиями делового этикета вы не могли стороны угощать пивом за 45 рублей. И никакого НДС тут не возникает. Если, конечно вам выдали акт без НДС (как я понимаю, так и было).

  11. #11
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    нам выдали длинный чек с разблюдовкой и стоимостью каждого блюда, без НДС, оплачивали мы авансом безналом, потом нам разницу вернули, на что недоели
    директор говорит "не спорь с аудиторами, они лучше знают"
    Сама удивляюсь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)