Коллеги, помогите советом.
Оказываем услуги посольству Японии. Выставляем счет-фактуру по ставке 0% (имеем право - сразу, чтобы по этому вопросы не возникало ответов). Но не хотим бегать в налоговую, вести раздельный учет и подтверждать ставку 0.. Поэтому выписываем счет-фактуру сами себе на ту же сумму, но с НДСом 18%. Надо сделать как-то так, чтобы обе эти счета-фактуры попали в книгу продаж. А НДС, который мы доначисляем по счету-фактуре, который выставляем сами себе, должен порать на прочие расходы из собственной прибыли. Вот тут и возникает вопрос - а как сделать???? Работаем в Бух 8.1. Ред 1.6. Да,
Спасибо за помощь всем. Заранее.


