Подрядчик изготовил материал из наших материалов. Были сделаны проводки: 1) Дт.10.07 Кт.10.02 Переданы материалы,
2) Дт.20.01 "Материал №1" Кт.10.07 "Поступление материалов из переработки" ,
3) Дт.20.01 "Материал №1" Кт.60 "Услуги по изготовлению".
Итого по Дт.20 - с/с изготовленного материала.
При закрытии месяца, мне программа на эту аналитику "Материал №1" распределяет ещё часть затрат со сч.25. Как сделать, чтобы сч.25 не попадал в с/с этого материала?


Ответить с цитированием