Подскажите, пожалуйста, как можно исправить.
Покупателю было отгружено товара на сумму, большую, чем он оплатил.
В результате на сч. 62.3 образовался остаток.
Позже покупатель оплатил все, но на сч.62.3 и 62.1 так и болтается одинаковая сумма. Т.е. при доплате сумма со счета 62.3 не убирается.
Как от нее избавиться?
Перепроведение документов не помогает.
1С УСН 7.70.162



