Добрый день!
Не могу найти что неправильно... Может кто подскажет?
в 1 квартале в НДС отражаю НДС к вычету по авансу 4 квартала 2008:
1. в сч/ф выставленном в 4 квартале на аванс делаю ввести на основании "отражение НДС к вычету"
на аванс была проводка: дт76АВ кт 68,02
2. формирую документ НДС к вычету, ставлю галки - доп лист, проводка
дт68.02 кт 19,03
В книгу покупок в доп лист попадает.
Мучает только одно, что я не сделала если на 76АВ висит этот НДС на остатке?![]()




