×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Что делать с отмененной счет-фактурой?

    в 2008 году была отгрузка по с-ф на сумму около 3000 руб. Сейчас, почти год спустя, выяснилось, что отгрузку по той счет-фактуре отменили.
    В учете она прошла, в налоге на прибыль мы ее тоже учли.

    Сейчас эта сумма зависла у меня по дебету 76.5 счету. Разумеется, к возмещению я ничего подавать не буду. Что можно теперь с этой счет-фактурой сделать, чтобы она не болталась в оборотке?

    Спасибо!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Аноним, не понятно. ВАША отгрузка не прошла или ВАМ?

  3. #3
    Snaky Snaky вне форума
    бухгалтер Аватар для Snaky
    Регистрация
    06.03.2008
    Сообщений
    346
    а что значит отменили????
    был факт отгрузки..... и остался фактом....
    товар вернули???

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Вниз

    при таком подходе - всё списывайте на 91

  5. #5
    Сильная Леди Сильная Леди вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    аноним, вы всех ввели в заблуждение

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Мы отгрузили. Просто бухгалтер, отвечающий за отгрузку, забыл сообщить, что товар не приняли. У меня числится в базе, будто отгрузка прошла, на самом деле товар не приняли и отгрузки не было!

    Какой проводкой можено списать, подскажите, пожалуйста!

  7. #7
    halogen halogen вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2008
    Сообщений
    65
    Загляните в мою тему...я фактически с той же проблеммой бьюсь..

  8. #8
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы отгрузили. Просто бухгалтер, отвечающий за отгрузку, забыл сообщить, что товар не приняли. У меня числится в базе, будто отгрузка прошла, на самом деле товар не приняли и отгрузки не было!

    Какой проводкой можено списать, подскажите, пожалуйста!
    у вас тогда сторно реализации и уточненки по прибыли и НДС за 2008г

  9. #9
    Аноним
    Гость
    если сумма зависла на 76,5 - договоритесь с коммитентом как вам откорректировать эту реализацию.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    у вас тогда сторно реализации и уточненки по прибыли и НДС за 2008г
    наше "бухгалтерское сторно" для прошлого года не подойдёт. Нужно затрагивать не 90 счет, а прибыли и убытки прошлых лет
    и про "уточнёнки"-не обязательно, т.к. налога к доплате нет.

  11. #11
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    наше "бухгалтерское сторно" для прошлого года не подойдёт. Нужно затрагивать не 90 счет, а прибыли и убытки прошлых лет
    и про "уточнёнки"-не обязательно, т.к. налога к доплате нет.
    никто и не говорил про стррно в БУ старым периодом

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Т.е. я делаю сторно этим годом, да?

    А уточненку обязательно? Я не претендую на возврат переплаты

  13. #13
    shrilanka shrilanka вне форума
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    сторно этим годом. вернее дял БУ проводка будет в Кт 91.1 и ПНА по этим суммам, если ПБУ 18 применяете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)