1С(8.1) с этого года не закрывается 20 счет. Пишет, что "Нет базы распределения прямых расходов:"
Счет учета: 20.01.
SOS!!!Что делать???
1С(8.1) с этого года не закрывается 20 счет. Пишет, что "Нет базы распределения прямых расходов:"
Счет учета: 20.01.
SOS!!!Что делать???
Хорошо там, где тепло...
вСЕ. РАЗОБРАЛАСЬ...
Хорошо там, где тепло...
У меня такая же проблема?
как вы её исправили?
Выпуск ГП по подразделению/ном.группе должен быть.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
ГП = ГотоваяПродукция.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Про ГП понятно. А про остальное нет.
У меня ТОВАРЫ.
Можно по-подробнее, плиииз?
Какие еще товары? как они с 20-м счетом связаны?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Провожу закрытие месяца. Ошибка - нет базы распределения прямых расходов.
Опишу ситуацию: Июль -НЗП (реал.не было), Август - НЗП (реал.не было), Сентябрь - реализация, договор закрыт.
В УП указано - закрытие 20 по плановой себестоимости.
Реализацию пробовала проводить и "Актом об оказании услуг" и "Реализацией тов.и ус.". В документе "Реализация тов.и ус." никак не задействован сч 90.2..с этим связано?
Помогите разобраться,уже все перемешалось в голове.
У нас 1с8, ремонтные работы.
ввела "Инв. НЗП". не закрывается! уже все субконто проверила,все на месте!
закрытие месяца упорно выдает:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Управление.
Номенклатурная группа: Договор подряда №27
База распределения: плановая себестоимость продукции.
а реализация у вас есть по такой номенклатурной группе?
Подпись отключена за неуплату
есть, в сентябре. Открываю проводки в документе "реал-я тов.и услуг",
там- 62/90,1
90,3/68
а 90.2 где тогда формируется???
90,2 как раз закрытием месяца и формируется.
смотрите чтобы совпадала номенклатура на 20 и 90,1
Подпись отключена за неуплату
Друзья, ничего не получается, не закрывается 20,хотя субконто верны. Ну что делать? (( Рассуждаю логически.
Программа пишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
...
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Да, плановая себестоимость нигде не отражена у меня. Куда надо ее ввести?И что это за плановая себестоимость? Выручка-НДС? Тогда на 20 зависнет минус..
SOS! Помогите.
выкладывайте оборотки по 20 и 90,1
Подпись отключена за неуплату
Вот, надеюсь, все видно
подразделения тоже совпадают?
Подпись отключена за неуплату
В 90 нет аналитики по подразделениям..там только договор,как в оборотке выше
или в 20 тоже тогда не надо указывать?![]()
может провести реализацию "Актом обо казании услуг", указать там в графе Плановая стоимость сумму,которую мне надо списать. И все?
Просто хочется понять,в чем ошибка,так ведь тоже должно закрываться![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)