А что делать, если сдал ошибочную декларацию по Единому налогу? Хочу сделать исправления и сдать правильную. Что необходимо сделать?
А что делать, если сдал ошибочную декларацию по Единому налогу? Хочу сделать исправления и сдать правильную. Что необходимо сделать?
Сообщение от Аноним
Сообщение от Аноним
![]()
Сдать доп. декларацию, но заполнить только листы с исправлением исправлять только то что не верно, чтобы не доначислили два раза одно и то же.
gigarik, совершенно НЕверно.
Пишется письмо, его форма есть где-то в консультанте. "Всвязи с выявленными ошибками в декларации по ___ налогу, прошу Вас принять уточненную декларацию по налогу ________. Прошу изменить значения в строках _____". Пишешь номер строки - новое значение, т.е. если было в строке 1 число 20, а стало 0,а в строке 2 число 0, а стало 20 - то пишешь (1) 0, (2) 20." В связи с изменениями нпроизошло уменьшение (увеличение) налога _______ на _____руб."
Разумеется, указывается получатель (в правом верхнем углу ИМНС_____), под ним отправитель( ООО "Звездочка"), внизу подпись директора , дата, печать.
За уточнение декларации штрафы не налагаются. только пеня в случае недоплаты. Уточненную можно подавать сколько угодно раз.
Люлек! Отлично человеку ответили. Но я бы добавила, что еще бы неплохо уточнить в налоговой, что еще нужно сдать с доп. декларацией. У нас у инспектора висит объявление, что помимо доп. деклараций и уточняющих расчетов организации в письменном виде объясняют причину обстоятельств, которые привели к таким ошибкам. И что там интересно народ им пишет? И на каком основании они это требуют? И неужели есть те, которые что-то объясняют? Хотела бы я почитать.
Irida2004
У нас Коминтерновская ИМНС требовала еще пояснительную записку (типа "ошибка оператора, неверные ставки и т.д.") с шахматкой. Но с ними уже судились по этому поводу, и теперь ИМНС никаких дополнительных требований не предъявляет.
А по поводу "в письменном виде объясняют причину обстоятельств, которые привели к таким ошибкам" пищется в произвольной форме пояснительная записка, где ссылаешься на непредоставленные дркументы, неверные данные и т.п.
Коллеги! Прошу прощения, но создается впечатление, что никто из вас новые бланки налоговых деклараций в руках не держал.. Взгляните на титульный лист и вы увидите там строчку "Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)".
"Подать уточненную декларацию" означает взять бланк, внести в него правильные данные, поставить в поле "вид документа" цифру "3" и отнести (отправить почтой) эту декларацию в ИМНС. Всё! Требовать что-то иное (в том числе сопроводительные письма) налорги не имеют права.
jaspis
Требоавать то права не имеют, толлько тиногда проще выполнить их условия. если расписать какие изменения вносишь, то намного быстрее уточненная декларация будет занесена в их программу и без ошибок.
полностью согласна с jaspis ! Особенно это актуальное, если отчетность сдается в электронном виде. Какие могут быть пояснения? Только корректирующая декларация и всё!
Всё будет хорошо!
Еще пара вопросиков в тему.
1. Если нужно подать уточненную корректирующую декларацию за 2006 г - ее нужно подавать по новой форме декларации (которая с 2007 г.) или по старой, которая была в 2006 г?
2. Если в декларации (15%) сумма к уплате не изменилась, а изменились только доходы и расходы на одинаковую сумму - нужно ли подавать уточненку?
![]()
![]()
1.по действовавшей во время подачи основной (по старой)1. Если нужно подать уточненную корректирующую декларацию за 2006 г - ее нужно подавать по новой форме декларации (которая с 2007 г.) или по старой, которая была в 2006 г?
2. Если в декларации (15%) сумма к уплате не изменилась, а изменились только доходы и расходы на одинаковую сумму - нужно ли подавать уточненку?
2.нужно, т.к. налоговая при проверке вам вряд ли сама расходы откорректирует, только доходы![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)