×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расходы и отсутствие реализации и деятельности

    В квартале не было реализации и деятельности, а лишь платились налоги за 4 кв, декабрь и год и ЗП за декабрь, за что банк снял деньги за обслуживание.

    Можно ли не указывать эти расходы в декларации по прибыли? Т.к. вроде налоговая говорит, что если нет реализации, то и расходы не принимаются. Можно ли будет с реализацией восстановить эти расходы в декларации или как?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Восстановить позже нельзя. Расходы учитываются в том периоде за который они осуществлены.Ерунда это все.Принимаются расходы или нет - у вас все равно налогооблагаемой базы не будет.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Один раз после указания таких расходов в декларации пришло письмо из налоговой со следующим:
    ....

    В соответствии со статьей 252 Кодекса налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, перечисленныхв сатье 270 Кодекса).
    ....
    В случае если организация в конкретном (отчетном) налоговом
    периоде не осуществляет деятельности, направленной на получение
    доходов (отсутствуют документы, свидетельствующие о ведении деятельности, направленной на получение доходов), то, основываясь на вышеперечисленной норме статьи 252 Кодекса, расходы, включая нереализиционные, не могут быть учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

    Стоит ли при такой позиции инспекции включать упомянутые расхходы в декларацию по прибыли?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    может, кто посоветует, как быть в этой ситуации?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    может, кто посоветует, как быть в этой ситуации?
    это проблема волнует всех, по-моему!!))я например не согласна в данном случае с налоговой.Но сама расходы не показываю, если нет выручки, чтоб не связываться!
    Знаю арбитраж, где судьи поддерживали налогоплательщиков, если все расходы обоснованы!вне зависимости от того, есть выручка или нет! Например, если есть заключенный договор на какой либо срок, но работы допустим еще делаются и все расходы производятся...это и называются расходы направленные на получение дохода

  6. #6
    Аноним
    Гость
    а потом их расходы включаете, когда пойдет реализация?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    мы такие расходы указали в декл. по налогу на прибыль, сопроводительное письмо написали, из чего складываются расходы и по почте послали, не принять не имеют право)))

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сильная Леди Посмотреть сообщение
    это проблема волнует всех, по-моему!!))я например не согласна в данном случае с налоговой.Но сама расходы не показываю, если нет выручки, чтоб не связываться!
    Знаю арбитраж, где судьи поддерживали налогоплательщиков, если все расходы обоснованы!вне зависимости от того, есть выручка или нет! Например, если есть заключенный договор на какой либо срок, но работы допустим еще делаются и все расходы производятся...это и называются расходы направленные на получение дохода
    И кроме вопроса про включение расходов такого периода, в расходы, когда пойдет реализация

    В Ф-2 соответственно тоже не отражаете?

    И в какую строку баланса включить эти внереализационные (банковское обслуживание) расходы, если не показывать их в декларации по прибыли?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    не смешивайте бухучет и налоговый учет

    в БУ все отражается по правилам Бухучета, все отражайте (при том своевременно) никуда переносить не надо

    В Ф.2 получится убыток (но опять же, это предусмотрено правилами БУ)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а потом их расходы включаете, когда пойдет реализация?
    включала в 2008г. С этого года нужно будет подумать, скорей всего не буду брать...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не смешивайте бухучет и налоговый учет

    в БУ все отражается по правилам Бухучета, все отражайте (при том своевременно) никуда переносить не надо

    В Ф.2 получится убыток (но опять же, это предусмотрено правилами БУ)
    согласна, БУ вы должны стараться вести по правилам, а в НУ вы сами решаете что включать в расходы что нет!!(естественно с учетом всех требований НК РФ)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А как будете учитывать?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как будете учитывать?
    наверно в БУ включу. а в НУ нет

  14. #14
    Аноним
    Гость
    в этом случае (были движения по налогам прошлого периода), выходит, нельзя сдавать упрощенную декларацию. сдавать каждую с прочерками?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в этом случае (были движения по налогам прошлого периода), выходит, нельзя сдавать упрощенную декларацию. сдавать каждую с прочерками?
    что вы имеете ввиду?поконкретнее

  16. #16
    Аноним
    Гость
    http://www.klerk.ru/blank/?116533

    ну если не было реализации и деятельности, а только банк списал за обслуживание из-за движения по счетам при оплатах налога за прошлый период (расходы), то единую упрощенную декларацию нельзя подавать? а подавать декларацию по каждым налогам с прочерками?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    А если доходы были, но в столь не значительном количесте, что даже не перекрывают расходы на з/п, что тогда? можно ли показать убыток или налоговая сразу проверку назначит??

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    http://www.klerk.ru/blank/?116533

    ну если не было реализации и деятельности, а только банк списал за обслуживание из-за движения по счетам при оплатах налога за прошлый период (расходы), то единую упрощенную декларацию нельзя подавать? а подавать декларацию по каждым налогам с прочерками?
    честно говоря не работала на УСН, но по-моему расходы у вас будут это оплата налогов и комиссия в том периоде когда они были уплачены! а единая декларация разве не по итогам года сдается?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от mirka Посмотреть сообщение
    А если доходы были, но в столь не значительном количесте, что даже не перекрывают расходы на з/п, что тогда? можно ли показать убыток или налоговая сразу проверку назначит??
    я подавала такие убытки, ниче не назначали))

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Люди, а кто-нибудь подавал уже убытки в декларации по прибыли, второй форме и балансе? Как налоговая к этому отнеслась?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2009
    Сообщений
    1,030
    Люди, а кто-нибудь подавал уже убытки в декларации по прибыли, второй форме и балансе? Как налоговая к этому отнеслась?
    Имею в виду за 1 квартал 2009 года

  22. #22
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    mirka, конечно подают, не все же рисуют учет только для спокойствия своих налоргов...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2007
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    715
    не подскажите ли, организация на ОСНО деятельности не ведет и до след года пока не собирается. Начисляется только налог на имущество и амортизация в БУ. Если нет выручки, амортизацию начислять всё равно на счета 20(44) - 02 или на 91-02? И налог на имущество начисляем 44-68, а списывать в конце м-ца на 99? Блин, в трёх соснах....... счет 97 совсем здесь не будет, т.к. нет ничего похожего на будущую деят-ть......
    бух-бух-бух...,эх...

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Глубинка Посмотреть сообщение
    не подскажите ли, организация на ОСНО деятельности не ведет и до след года пока не собирается. Начисляется только налог на имущество и амортизация в БУ. Если нет выручки, амортизацию начислять всё равно на счета 20(44) - 02 или на 91-02? И налог на имущество начисляем 44-68, а списывать в конце м-ца на 99? Блин, в трёх соснах....... счет 97 совсем здесь не будет, т.к. нет ничего похожего на будущую деят-ть......
    если у вас нет деятельности и она не прредвидется не вижу смысла в начислении амортизации...поставьте на консервацию свыше 3 мес. и не начисляйте!!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2007
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    715
    а налог на имущество? у меня стоимость ОС в теч года тогда не будет меняться? У меня дорогостоящие ОС, накладно будет.
    бух-бух-бух...,эх...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)