В декабре 2008 года перечислили с контрагентом друг другу НДС по акту взаимозачета. В декларации по НДС за 4 квартал данные суммы не были отражены, так же и в книгах покупок/продаж. На базу налогообложения это не влияет. Сдавать уточненку или нет?