×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961

    не пойму что делать с 19 счетом при отсутствии доходов (

    Новая фирма, расходы есть, доходов 0.
    начислен НДС на дебет 19 счет, к вычету не принимаем, т.к. нет реализации и сч/ф выданных...

    что теперь с ним делать? с этим НДСом...куда его девать? или пусть так и висит на 19 счете....но мне кажется это не правильно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    варианта, собственно, только два - либо принимать (налоговая не обрадуется), либо принять когда будет начисление НДС к уплате.

  3. #3
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    а то что он на конец квартала в балансе висит, а в декларации по НДС его нет, ничего страшного???

  4. #4
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    поищите по поиску, уже затрепали эту тему

  5. #5
    MrTompson MrTompson вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    40
    продаете сотруднику карандаш за рубль, ставите этот рубль в декларацию как реализацию и возмещаете весь НДС

  6. #6
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    )))) ну к такому варианту не хочется прибегать )))

  7. #7
    Сияние Сияние вне форума
    Клерк Аватар для Сияние
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
    Новая фирма, расходы есть, доходов 0.
    начислен НДС на дебет 19 счет, к вычету не принимаем, т.к. нет реализации и сч/ф выданных...

    что теперь с ним делать? с этим НДСом...куда его девать? или пусть так и висит на 19 счете....но мне кажется это не правильно
    Почему не правильно? Так и оставляйте этот 19. Он у Вас в балансе отразится.
    Когда получите выручку весь его к возмещению поставите. Все.
    Все будет хорошо! Я узнавала!

  8. #8
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    продаете сотруднику карандаш за рубль,
    ну к такому варианту не хочется прибегать
    а это самый лучший

  9. #9
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Когда получите выручку весь его к возмещению поставите. Все.
    не факт, что это тоже обрадует налоговиков...
    тут даже по опаздавшей с/ф уточненки приходится подавть...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  10. #10
    Сияние Сияние вне форума
    Клерк Аватар для Сияние
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    335
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    не факт, что это тоже обрадует налоговиков...
    тут даже по опаздавшей с/ф уточненки приходится подавть...
    Ничего они не сделают.
    Я недавно приняла более 500 тыс такого НДСа к зачету. Совершенно спокойно прошла камералку.
    Кому интересно - пишите в личку - скину текст сопроводительного письма и письма Минфина, которые к камералке прикладывала.
    Ни одного вопроса от наложки не получила.
    Автор - никакой реализации сотруднику за 1 рубль. Смело оставояйте все на 19, потом без проблем примите.
    Все будет хорошо! Я узнавала!

  11. #11
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    и письма Минфина, которые к камералке прикладывала.
    можно и тут вполне реквизиты дать...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)