Прошу, прощения , наверно за глупый вопрос, но кажеться я в тупике...
Помогите разобраться:
Доход от реализации 2 млн
Расходов 4 млн.
Работы начатые в марте, закрываются в апреле. Основная часть расходов приходиться как раз на них. На лицо все признаки убытка, генеральный так по крайне мере видит все это, затрат куча и доходов нет.
Я так понимаю, что в балансе, сумму расходов по работам закрытым в апреле-мае, надо проводить по НЗП, в активе, а в пассиве тогда получается что у нас все равно нераспределенная прибыль по строке 470?! так?
В декларации по НП, показал выручку от реализ. 2 млн, и расходы уменьшающие базу по налогу - 4 млн (ведь они связаны с производством и оказанием услуг). Получается какая несовместимость...
Вроде сплошные убытки, а получается прибыль....

Ответить с цитированием
((( за счет не "завершенки"