×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80

    Помогите Проводки по производству юв.изделий

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, какими проводками отражать следующие операции и какими документами их лучше оформить в 1С?
    1. Покупаем серебро (это Д10.1К60.1(или другой)
    2. Серебро отдаем в производство (оформляем требование-накладную в 1С) Д25К10.1
    3. Из производства передаем его как готовую продукцию на склад (Д41.1К 25) Каким документом это оформлять?Бухгалтерской справкой можно?
    И последний вопрос товарная накладная должна автоматически списывать готовую продукцию, какие проводки она формирует в 1С?Вернее она формирует выручку на 90, а с какого счета списывается?Вообще, я с концом запуталась немного
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    2. Серебро отдаем в производство (оформляем требование-накладную в 1С) Д25К10.1
    Почему 25? 20 логичнее
    3. Из производства передаем его как готовую продукцию на склад (Д41.1К 25)
    Продукция на 43 учитывается. 43 - 20 будет. В 1с или бух.справкой (если без использования 40 счета) и "передача ГП на склад"
    Вернее она формирует выручку на 90, а с какого счета списывается?
    с 43 и спишется
    90.2 - 43

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    2
    41.1 - это для учета в оптовой торговли..
    У вас если основной вид деятельности обработка (производство украшений) из серебра то себестоимость продукции формируйте на 20 счете. так вернее будет.
    P.s. Январь все правильно сказала.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    Январь, спасибо большое, а можно подробнее, вот с первой частью все ясно, а вот, начинаю, с 20 списывать на 43 бухгалтерской справкой, как здесь учитывать количественно и по стоимости? и не понятно ведь передача гп на склад формирует в 1С проводки Д43К40?Что касается как списывается с 43 теперь все понятно.
    Допустим у нас 50 гр. серебра пришло по цене 70 р\гр, мы его приходуем на 10, затем передаем в производство на 20 счет 50 гр, а дальше оформляем приход на 43 счет готовой продукции допустим 40 грамм, нам нужно учесть еще и себестоимость этой продукции. Как она потом списывается?Вообщем теперь я запуталась, где нужно учитывать стоимость серебра, а где количественный учет?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    с 20 списывать на 43 бухгалтерской справкой, как здесь учитывать количественно и по стоимости?
    А на каком основании списываете? Какая-то калькуляция наверно у вас есть и информация, сколько изделий сделано.
    и не понятно ведь передача гп на склад формирует в 1С проводки Д43К40?
    Если будете использовать 40-й счет, бух.справкой не надо делать 43 - 20. Тогда "передача ГП на склад" и "закрытие месяца будут у вас проводки формировать.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    Калькуляцию можно просто от руки посчитать на единицу продукции? И ее использовать?
    А не использовать 40 счет можно? То есть, если я делаю проводки с 20 на 43 бух.справкой, а потом продукция у меня у меня списывается тов.накладной, я могу не делать передачу гп на склад?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Калькуляцию можно просто от руки посчитать на единицу продукции?
    Этим вообще-то ваши производственники должны заниматься.
    А не использовать 40 счет можно?
    Можно, как в учетной политике напишете, так и будет.
    делаю проводки с 20 на 43 бух.справкой
    Лучше Д43 К20
    я могу не делать передачу гп на склад?
    Ну если вы уже сделали проводку бух.справкой, конечно, не надо еще раз продукцию приходовать.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    Спасибо огромное за ответы, а производственники это кто, кто-нибудь типа заведующего производством?
    И еще вопросик, а каким документом нужно будет закрыть 20, он автоматически закрывается на 90, при закрытии месяца?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    производственники это кто, кто-нибудь типа заведующего производством?
    Тот, кто знает, сколько чего надо для производства изделия
    а каким документом нужно будет закрыть 20, он автоматически закрывается на 90, при закрытии месяца?
    Если бух.справками будете делать 43 - 20, так вручную и закрывайте.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    Вручную, это бухгалтерской справкой списывать на 90?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Таня85, у вас какая 1с?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    7.7

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вручную, это бухгалтерской справкой списывать на 90?
    43 будет списываться на 90 при проведении накладной на реализацию. Если вы услуг (работ) не оказываете, то с 20 на 90 у вас ничего попадать не должно, все на 43 или незавершенка остается
    Если 7.7 Бухгалтерия (про другие не знаю), то по производству не в ручном режиме только через 40 счет.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    80
    Спасибо большое

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)