×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599

    Закрытие 97 счета вручную

    Добрый день! может, кто-нибудь подскажет, у нас на сч. 97 висит сумма, её надо списывать каждый месяц равными долями, я так понимаю, её надо списывать в конце месяца, а не тем числом ровно через месяц, когда она эта сумма отразилась на сч. 97, и надо считать не 12 месяцев, а от количества дней? и какая проводка? 44 / 97???
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    её надо списывать в конце месяца, а не тем числом ровно через месяц, когда она эта сумма отразилась на сч. 97, и надо считать не 12 месяцев, а от количества дней?
    да
    и какая проводка? 44 / 97???
    откуда ж нам знать что за РБП у вас и какую деятельность осуществяете...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а что представляет собой эта сумма?

  4. #4
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от Инна_О Посмотреть сообщение
    откуда ж нам знать что за РБП у вас и какую деятельность осуществяете...
    у нас оптовая и розничная трговля и все затраты собираются на 44 счете

  5. #5
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а что представляет собой эта сумма?
    это страховка имущества, я её сначала учла на сч. 44, а мне сказали, что не правильно, надо на сч. 97. мало того, что это был ещё 2008 год, как теперь исправлять не знаю, прошлым или этим годом?

  6. #6
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Larisa Scvortsova, и страхование было на какой период?

  7. #7
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Larisa Scvortsova, и страхование было на какой период?
    страхование было на год с 11.04.2008г.

  8. #8
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Значит в течение это периода и списываете, пропорционально дням.

  9. #9
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Значит в течение это периода и списываете, пропорционально дням.
    списание будет с 11.04.08 по 10.04.09??? а проводка 44 / 97??? каким периодом исправлять 2008 или 2009???

  10. #10
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    списание будет с 11.04.08 по 10.04.09???
    а проводка 44 / 97???
    каким периодом исправлять 2008 или 2009???
    текущим.
    если исправления, то прошлый год будет в корреспонденции с 91 счетом.

  11. #11
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    текущим.
    если исправления, то прошлый год будет в корреспонденции с 91 счетом.
    это как с 91? не понятно? а как можно править текущим, тогда баланс и прибыль будет за прошлый год некорректными....

  12. #12
    Аноним
    Гость
    А мне подскажите, пожалуйста. Мы на УСН, но БУ веду (планируем дивиденды выплачивать).
    У нас много авто на балансе (сдаем в аренду). Могу ли я страхование по ОСАГО на год не через 97, а сразу списывать на расходы? Если это в УП прописать? Или это нарушение? Но я так понимаю, никто меня за это не накажет? СПАСИБО

  13. #13
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а как можно править текущим, тогда баланс и прибыль будет за прошлый год некорректными....
    не можно, а нужно. Приказ Минфина №67н.
    это как с 91?
    например излишне списали в 2008 г. 200 руб. а надо было 100р.
    Д97 к 91 100 руб.

  14. #14
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Но я так понимаю, никто меня за это не накажет?
    накажут. см. ст.120 НК РФ. Хотя если один раз - то прокатит.

  15. #15
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    не можно, а нужно. Приказ Минфина №67н.
    например излишне списали в 2008 г. 200 руб. а надо было 100р.
    Д97 к 91 100 руб.
    ой... запуталась....
    всё дело в том, что в 2008 году у нас было ОСНО и ЕНВД, соответственно все расходы делились в соответствии с пропорцией на ОСНО и ЕНВД, а в этом году у нас только ОСНО, вот как тут быть? как править этим годом, ума не приложу? соответственно за прошлый год неправильно прибыль сдана, надо будет сдавать перерасчет?

  16. #16
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Larisa Scvortsova, все вышесказанное было про бухучет... Не мешайте мух с котлетами...

  17. #17
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Larisa Scvortsova, все вышесказанное было про бухучет... Не мешайте мух с котлетами...
    я пытаюсь не мешать.....
    только не пойму уже ничего....

  18. #18
    Аноним
    Гость
    FM, так мы же бухучет вести вообще не обязаны, мы же на УСН?

  19. #19
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    всё дело в том, что в 2008 году у нас было ОСНО и ЕНВД, соответственно все расходы делились в соответствии с пропорцией на ОСНО и ЕНВД, а в этом году у нас только ОСНО
    или я чего то не понял...

  20. #20
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    или я чего то не понял...
    рассказываю....
    в 2008 году у нас была деятельность на ОСНО (опт) и ЕНВД (розница).
    Мы застраховали имущество на 21тыс.руб. 11.04.2008г., я (дура) поставила эту сумму на сч. 91(за счет собственный средств) и в конце месяца списала, сначала на субсчета 91 на ОСНО-11тыс.руб. и ЕНВД-10тыс.руб. (согласно пропорции распределения удельного веса ОСНО и ЕНВД).
    Это НЕПРАВИЛЬНО, мне только что сказали, что надо было эту сумму бросить на сч. 97 и пропорционально списывать.
    Сейчас 2009 год - только ОСНО!!!
    Вот вопрос, как я буду сейчас исправлять этим годом, как я буду соблюдать ОСНО и ЕНВД???

  21. #21
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Larisa Scvortsova, так ОСНО или УСН в этом году?

  22. #22
    Аноним
    Гость
    FM, подскажите мне, пожалуйста. У меня таких страховок 40 за прошлый год. Неужели это так критично и надо все исправлять? Если мы не обязаны вести бухучет, расходы наши никто не смотрит (мы на 6%), кто это будет проверять и в рамках какой проверки?

  23. #23
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Larisa Scvortsova, так ОСНО или УСН в этом году?
    ТОЛЬКО ОСНО!!!! ЕНВД нет, мы потеряли право на ЕНВД

  24. #24
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    FM, это Аноним в посте 12 вопрос задал и решил что дальше отвечают ему)))
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  25. #25
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Аноним, лучше заведите отдельную тему...а то больше трех нижних постов не читаю....

  26. #26
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Вот вопрос, как я буду сейчас исправлять этим годом, как я буду соблюдать ОСНО и ЕНВД???
    прошлый год распределяете по принципам прошлого года. Т.е. считаете сколько у вас там должно было ежемесячно списываться, эту сумму распределяете между видами деятельности...
    Уточненки по прибыли не забудьте подать за 2008 год.

  27. #27
    Larisa Scvortsova Larisa Scvortsova вне форума
    Клерк Аватар для Larisa Scvortsova
    Регистрация
    23.04.2007
    Сообщений
    599
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    прошлый год распределяете по принципам прошлого года. Т.е. считаете сколько у вас там должно было ежемесячно списываться, эту сумму распределяете между видами деятельности...
    Уточненки по прибыли не забудьте подать за 2008 год.
    ой мамочки... я никогда так не делала....:wow:
    тогда можно ещё вопросик...я например начинаю исправлять апрелем 2009 года, у меня был проведен документ 91 / 76, как мне сделать ЭТИМ годом, чтобы проводка по документу выглядела 97 / 76, у нас не 1С, можно просто проводкой вручную?
    а потом я должна апрелем 2009 года сделать 13 проводок (с 11.04.2008 по 10.04.2009) за каждый месяц отдельно?
    а когда я буду делать отчет за 2 кв. 2009г. я не должна смотреть на эти поправочные суммы, т.к. это относится к 2008 году? так????

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)