Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться.
Наша фирма планирует подписать договор с партнером в Казахстане на оказание информационных услуг. По договору предполагается, что мы им оказываем определенные услуги, но используем их оборудование, за что они забирают себе процент от выручки.
С услугами для них вроде все понятно:
1 - Местом реализации услуг является Казахстан, поэтому НДС в России наша выручка облагаться не будет
2 - партнеры за нас уплачивают налог на доходы нерезидентов на территории Казахстана, который мы можем зачесть здесь при уплате нашего родного Налога на прибыль
Вопрос в том как быть с этими процентами от выручки, которые они будут оставлять себе за пользование оборудованием. Они нам должны выставить акт, счет и счет-фактуру и потом мы это зачитываем актом зачета взаимных требований? или это можно организовать без дополнительных документов? И какие от этого у нас возникнут налоговые последствия?![]()


