Висит кредиторка перед организацией еще с 2008 года. Кредитор решил закрываться, ликвидироваться или что то в этом роде, тонкостей не знаю. Свои расчетные счета уже главное закрыл. Руководство наших фирм между собой решило погасить долг отгрузкой товара и сделать взаимозачет. Но возникает у меня проблема с входным НДС. Его же надо отдельной платежкой мне гнать поставщику, т.к. покрываю прошлогодний долг. А куда гнать, счета то закрыты? Наликом, так это относится к реализации и нужен чек, а ККМ у поставщика нет! Что делать? Может быть, кто сталкивался с подобной ситуацией....


