Счф по аренде магазина за март 2004 получили в мае 2004 г. В КДиР за 1 кв списал сумму без НДС. Что делать сейчас? Подавать уточненную декларацию за 1 кв с исправлением в КДиР или зачесть НДС во 2 кв 2004 ? Очень прошу помочь ответами.