А чего это в 1С бюджет 631 релиз отключен в рабочем плане счета 206.01, 206.02, 206.03???? В 148Н инструкции они присутствуют......
А чего это в 1С бюджет 631 релиз отключен в рабочем плане счета 206.01, 206.02, 206.03???? В 148Н инструкции они присутствуют......
А вы на практике с такой проблемой столкнулись или вопрос чисто риторический?
В вашей организации есть авансы по зарплате для которых вы хотели бы использовать счет 20601?
Можно конкретный пример?![]()
Конкретный пример, начислили отпускные апреле и выплатили, отпуск за период май,
начисление отпускных в зарплате и в бухгалтерии будет проходить маем.
Дт 206.01.1 кт 201.04.1 это проводка в апреле
Дт 401.01.1 кт 302.01.1 эта проводка будет в мае
ну и потом закроем аванс 302.01.1- 206.01.1, под выплату этих отпускных деньги были в кассе.... что-то не так????
так каким числом начислили отпускные?начислили отпускные апреле и выплатили...
начисление отпускных в зарплате и в бухгалтерии будет проходить маем
Вообще-то начисление отпускных за отпуск в который сотрудник пойдет в мае происходит именно в апреле.
Отпускные свои сотрудник получает совсем не авансом, он за эти отпускные работать на вас больше не обязан. Отпускные были заработаны сотрудником когда он трудился с июня 2008 года по апрель 2009 года.
Даже если сотрудник уволится в конце апреля вы ему эти деньги уже должны, и он их от вас в любом случае получит.
Так что в данном случае ситуация к авансам отношения не имеет либо я вас не так понял.
Невозможно выплатить зарплату, не начислив ее, не задействовав 5 раздел счетов. Счета 20601, 02, 03 ввел, чтобы сохранить последующую нумерацию в 22-23 разрядах счета "206". Если посмотреть корреспонденцию счетов, то увидим что счета начинаются с 20604. Счета 20601,20602,20603 - нерабочие счета! Их использовать НЕЛЬЗЯ.
а у нас не может быть переплаты?
вот взяли и выплатили больше, чем начислили?


Если без основания выплатили больше чем начислили, авансом тоже не является. Переплата как раз и будет на счете 302 со знаком минус и если не дай бог такая ситуация произойдет в отчетный период, получить по шее можно на раз. Конечно вышестоящая в таком случае может посоветовать передвинуть эту сумму на счет 206 но КРУ если докопается в акт впишет.
Борису уже наверное надоело приводить примеры использования этих счетов, но где то на форуме их обсуждение уже было поищите.Сообщение от margo46
Но в чем вы правы так это в том что для подавляющего большинства ПБС эти счета на практике действительно "НЕРАБОЧИЕ" а значит в РАБОЧЕМ плане счетов им делать нечего.
Если нужные вам счета в рабочем плане счетов отключены, так включите. Ведь не зря этот справочник настраиваемый, программа всего лишь помогает вам автоматизировать учёт, а не решает за вас и настроена она так как работает большинсто. Отвечать-то за проводки в итоге будете вы, а не программа.
Да, действительно, счета 020601000-020603000 появляются в тексте инструкции только при перечислении всех аналитических счетов к счету 206
только не совсем понятно какую цель преследовали, убирая из обращения эти счета


margo46, nsa, воспользуйтесь поиском по форуму, ситуация со счетами обсуждалась, когда обсуждали еще 25н.
Повторяться не вижу смысла.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)