×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    19.01.2007
    Сообщений
    89

    Вопрос Вычет НДС при возврате аванса покупателю

    Могу я принять к вычету НДС при возврате аванса покупателю в том налоговом периоде, в котором я: получила предоплату от покупателя, выписала счет-фактуру на аванс, вернула всю сумму п/п по письму покупателя с просьбой о возврате ошибочно переч. суммы?
    И поставить вычет в стр. 320 декларации?
    ИЛИ только в следующем налоговом периоде?
    Совсем запуталась с формулировкой абз.2 п.5 ст.171 НК
    "Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.",
    что значит "уплаченные в бюджет"?
    Может не на ту норму НК смотрю?

    Помогите советом, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если все это произошдо в одном налоговом периоде, Вам проще учитывать эти средства при поступлении на р/с не на 62.2, а 76.5. ИМХО.

  3. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    И поставить вычет в стр. 320 декларации?
    Эта строка не для этого случая. Это если бы уплатили бы эту сумму в бюджет, а потом возвращали.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  4. Клерк
    Регистрация
    19.01.2007
    Сообщений
    89
    хотелось бы на 76.5, но есть договор с покупателем, в назначении платежки стоит "предоплата по счету....в т.ч.НДС.."
    И счет-фактура на аванс уже выписана и включена в книгу продаж
    И декларация сдана за прошлый период
    А налоговая требует пояснений по 320 строке
    Счас подать уточненку, исключив из декларации исчисленную сумму НДС по авансу и вычет по 320 стр.? аннулировать счет-фактуру на аванс доп. листом в книге продаж и в книге покупок?
    Правильно ли всё это будет?

  5. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    вернула всю сумму п/п по письму покупателя с просьбой о возврате ошибочно переч. суммы?
    хотелось бы на 76.5, но есть договор с покупателем, в назначении платежки стоит "предоплата по счету....в т.ч.НДС.."
    Вы определитесь сначало, что у Вас было-предоплата или ошибочно перечисленные суммы.

  6. Клерк
    Регистрация
    19.01.2007
    Сообщений
    89
    в моих интересах было бы определить как ошибочно перечисленные суммы, но выписав счф на аванс дабы не конфликтовать с ИФНС (у них свои определения на этот счет) определили как предоплата, подлежащая возврату,
    вот такой конфуз получился, как выпутаться из него думаю
    И прошу у вас совета

  7. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    В том налоговом периоде, когда получили аванс:
    51-62.2=аванс
    76АВ-68= НДС
    68-51=уплачен налог
    В том налоговом периоде, когда расторгли договор:
    76АВ-68= сторно

  8. Клерк
    Регистрация
    19.01.2007
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от buh новый Посмотреть сообщение
    Счас подать уточненку, исключив из декларации исчисленную сумму НДС по авансу и вычет по 320 стр. аннулировать счет-фактуру на аванс доп. листом в книге продаж и в книге покупок
    Решила я, да будет так, и буду доказывать, что не было ни какого аванса

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)