Добрый день,подскажите пожалуйста,может быть вопрос и глупый,но скажите,должны ли мы как то отражать в книге продаж сумму по НДС,мы же проводку делаем 19-68,или только в книге покупок?
Добрый день,подскажите пожалуйста,может быть вопрос и глупый,но скажите,должны ли мы как то отражать в книге продаж сумму по НДС,мы же проводку делаем 19-68,или только в книге покупок?
Что этой проводкой отражаете?мы же проводку делаем 19-68
отражена задолженность по уплате в бюджет ндс при импорте товаров
А поточнее? Товар ввезли, таможенный НДС еще не заплатили? Задолженность на основании какого документа отражаете?
у нас товар из белоруссии,получили товар по накладной,опредяляем базу, делаем бухгалтерскую справку расчет,отражаем задолженность проводкой 19-68 разве не так?
Теперь понятно.
Так. В книге продаж ничего, в книге покупок заявление на ввоз.
спасибо
а все таки в книге продаж сумма без ндс поступления товара тоже не должна отражаться,а то у меня автоматом попадает при заполнении как налоговый агент?
у меня эта сумма попадает в графы:всего продаж включая ндс и продажи освобождаемые от налога
При заполнении чего? И причем тут налоговый агент? В какой программе работаете?а то у меня автоматом попадает при заполнении как налоговый агент?
В 1С8,вот и незнаю почему она попадает
В 1С "она" просто так в книгу продаж попасть не может. Как минимум в документе Формирование записей книги продаж должен быть отражен документ, на основании которого формируется начисление налога.
Когда я делаю поступление товара,то ставлю там счет-фактуру,она же есть без НДС,я должна ее зарегистрировать,и на этом основании видимо она попадает в книгу продаж,а в справочнике по организации у меня стоит,налоговый агент,мы же за них платим НДС или как надо?
Откуда? И без НДС еще.она же есть без НДС
За кого?а в справочнике по организации у меня стоит,налоговый агент,мы же за них платим НДС![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)