×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним
    Гость

    Книга продаж

    Добрый день,подскажите пожалуйста,может быть вопрос и глупый,но скажите,должны ли мы как то отражать в книге продаж сумму по НДС,мы же проводку делаем 19-68,или только в книге покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мы же проводку делаем 19-68
    Что этой проводкой отражаете?

  3. Аноним
    Гость
    отражена задолженность по уплате в бюджет ндс при импорте товаров

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А поточнее? Товар ввезли, таможенный НДС еще не заплатили? Задолженность на основании какого документа отражаете?

  5. Аноним
    Гость
    у нас товар из белоруссии,получили товар по накладной,опредяляем базу, делаем бухгалтерскую справку расчет,отражаем задолженность проводкой 19-68 разве не так?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Теперь понятно.
    Так. В книге продаж ничего, в книге покупок заявление на ввоз.

  7. Аноним
    Гость
    спасибо

  8. Аноним
    Гость
    а все таки в книге продаж сумма без ндс поступления товара тоже не должна отражаться,а то у меня автоматом попадает при заполнении как налоговый агент?

  9. Аноним
    Гость
    у меня эта сумма попадает в графы:всего продаж включая ндс и продажи освобождаемые от налога

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а то у меня автоматом попадает при заполнении как налоговый агент?
    При заполнении чего? И причем тут налоговый агент? В какой программе работаете?

  11. Аноним
    Гость
    В 1С8,вот и незнаю почему она попадает

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 1С "она" просто так в книгу продаж попасть не может. Как минимум в документе Формирование записей книги продаж должен быть отражен документ, на основании которого формируется начисление налога.

  13. Аноним
    Гость
    Когда я делаю поступление товара,то ставлю там счет-фактуру,она же есть без НДС,я должна ее зарегистрировать,и на этом основании видимо она попадает в книгу продаж,а в справочнике по организации у меня стоит,налоговый агент,мы же за них платим НДС или как надо?

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    она же есть без НДС
    Откуда? И без НДС еще.

    а в справочнике по организации у меня стоит,налоговый агент,мы же за них платим НДС
    За кого?

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Откуда? И без НДС еще.


    За кого?
    Платим за белоруссов НДС,и они нам дают счет фактуру без ндс

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)