Ситуация следующая. Есть опт и розница, которая на ЕНВД
Вопрос в том, что делать с входящим НДС по товарам, ведь мы не знаем заранее, какая часть товара будет продана в розницу
Варианты следующие:
1) Ставить всю сумму к вычету, потом его восстанавливать. Но минус в том, что этот НДС скорее всего снимут при проверке
2) Брать НДС к вычету только по тем товарам, которые уже проданы в этом месяце как опт. Минус опять-таки в том, что НДС на 19 счете может зависнуть на неопределенное время и законодательно это неверно
3) ???
Наверняка, с этой ситуацией кто-то сталкивался. Хочется узнать, как кто выходит из положения. Тем более, что письма Минфина не дают достаточной информации, на мой взгляд


Ответить с цитированием
