×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    36

    возмещение НДС

    Уважаемые коллеги,
    услышала, что подавать НДС к возмещению с этого года по суммам, уплаченным агентом в бюджет при оплате поставщику-нерезиденту, можно только в периоде, следующем за периодом его фактической оплаты. Т.е.: налог исчислен и уплачен в 1 квартале, в 1 квартале отражается в декларации как налог начисленный в разделе 2 и только во 2 квартале он пойдет к возмещению.
    Так ли это? И на основании чего?
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На основании позиции ФНС. Они давно с МФ не могут сойтись во мнениях в своих письмах. МФ считает, что уплаченный в 1 кв. налог можно заявить в этом же периоде, ФНС упорно настаивает на 2 кв. Суды поддреживают мнение МФ, т.к. в НК четкой связи уплата в одном периоде/вычет в другом нет.

  3. Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    36
    Спасибо! Грабеж полный!

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Почему? Заявляйте "квартал в квартал", правда на вашей стороне.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)