прошлась по поиску так и не решила как действовать. Есть материалы:
оприходованные в 2008г., не списанные в пр-во ни в 2008г ни в 2009г.(лежат на складе пока), оплаченные в 1 кв.2009г. и во 2 кв.
Я так понимаю что нужно списывать их в расход по правилам 2008г., т.е. ждать Д20К10 ?
да и еще в 2009г. списываю материалы весь год по одним правилам (прописать в учетной политике) (т.е. приход-пр-во-оплата или приход-оплата) или по каждому приобретению материалов смотреть как выгоднее принимать в расход?



