1с-бухгалтерия предприятия-1.6.15.5
Предыстория: фирма на УСН давно, с 2005 года- поставили 1С, но учет велся на некоторых участках-з/пл,банк,касса. По остальным счетам ничего не велось,считали вручную(н/обл-доходы), просто оформляли доки-по реализации.Ну и соответственно возникли цифры на других счетах:60,62,68.
Вопрос: хочу путем теперь вести все в прграмме, мне нужно верные остатки внести по задолженностям между покупателями и нами и пр. Правильно ли я думаю, что сначала надо сторнировать остатки по счетам, а потом вводить новые? А то восстанавливать бу смысла нету.
Или еще как то можно сделать , чтобы вести бу правильно с нового года с верными остатками?




