×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Первый раз произсодство!

    Здравствуйте!

    У нас торговая организация. Сейчас открываем небольшое производство (без незавершенки). Скажите пожалуйста, насколько правомерно будет вести учет таким образом:
    в течении месяца
    Дт 20 Кт 10 - списание в производство материалов

    в конце
    Дт 20 Кт 02 - амортизация
    Дт 20 Кт 70,69 - з/п + есн
    Дт 43 Кт 20 - на сумму которая скопилась на 20 в фактическом количестве оприходованном в течении месяца
    Дт 90 Кт 43 - списана проданная ГП

    Как считаете?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    а что конкретно смущает?
    что производите? у вас одна номенклатура?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Аноним
    Гость
    смущает:
    1) не используется 40 счет
    2) все проводки по 43 делаются только в конце месяца

    одна номенклатура

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    не используется 40 счет
    сч 40 используется при определении плановой с/с, если бухучет ведется по фактической, то используется только 43

  5. #5
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    1) не используется 40 счет
    нормально
    2) все проводки по 43 делаются только в конце месяца
    и что? в УП пропишите, что себестоимость списания - средняя за месяц.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)