×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4

    Учет НДС в техникуме

    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Техникум покупает товары ,НДС выделяется на 303.04, но НДС они не платят, так как в декларации по НДС они всю сумму записывают в "Раздел 9. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" с кодом операции 1010245. Как закрыть сумму что-бы она не отражалась в балансе.
    Подскажите пожалуйста проводки или где про это почитатаь.
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Вообще-то 30304 используется не при покупке товаров а при начислении дохода при оказании услуг, при приобретении товаров и притом только в части деятельности облагаемой НДС используется 21001... что то я вас совсем не понял.

  3. Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2

    Документ "С/Ф полученная " Дт 303.04.2 Кт 210.01.2

    сумма НДС накапливается на 303.04
    как от нее избавиться.

  4. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2
    Да уж...
    Вы задаете вопрос в разделе "Учет...", а приводите трактовку документов из программы, и даже не удосуживаетесь назвать, что это за программа (хотя, конечно, понятно, чьи уши торчат).
    Так вопрос по учету, или по программе?
    И будьте добры уважать читателей этого раздела, и в этом разделе (да и в других желательно тоже), проводки писать так, как они пишутся в нормативных докмуентах, а не а ля 1С.

  5. Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Документ "Услучи сторонних..." Дт 210.01.2 Кт 302.09.2

    Документ "С/Ф полученная " Дт 303.04.2 Кт 210.01.2

    сумма НДС накапливается на 303.04
    как от нее избавиться.
    не накапливать. т.е. не выделять НДС при получении услуг от сторонних организаций.
    сразу списывать на затраты

  6. Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Аноним223 Посмотреть сообщение
    не накапливать. т.е. не выделять НДС при получении услуг от сторонних организаций.
    сразу списывать на затраты
    Им еще надо печатать книгу покупок.

  7. Аноним223
    Гость
    Цитата Сообщение от sanbegger Посмотреть сообщение
    Им еще надо печатать книгу покупок.
    да ради бога, печатайте раз надо, просто не выделяйте в ней ндс, вы же его не предъявляете к зачету и свои услуги НДС не облагаете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)