×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 59 из 59
  1. #31
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Приходовали их на 10 счет?Тогда материалы. Вот если получили станок, который будет самостоятельным ОС в последствии, то ОС-15.

  2. #32
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Так как Вы будете передавать заказчику построенный Вами и субчиком объект, то для Вас это материалы.
    Вы их купили:
    Дебет 10 Кредит 60
    Передали субчику
    Дебет 10-7 Кредит 10-8
    Приняли от него работы
    Дебет 20 Кредит 60
    включили в них стоимость материалов
    Дебет 20 Кредит 10-7
    Передали заказчику (от себя)
    Дебет 62 кредит 90
    Дебет 90 Кредит 20
    НДС я не упоминаю

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Подскажите, может ли отчет об использовании быть оформлен датой позднее, чем дата подписания КС? Считаю, что НЕТ, но все же хочу уточнить.

  4. #34
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А как подписать КС без материалов?

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А как подписать КС без материалов?
    Вот в том и вопрос. Подписано в одном месяце, передано в следующем. Договор закрыт месяцем передачи.

  6. #36
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Добрый день! После прочтения форума, вот какие у меня выводы и вопросы. По договору о задатке делаем ремонт производственного помещения. Строительные материалы и некоторый инвентарь (например, бур, пила) закупаем мы. Работы по ремонту производит Подрядчик. Также устанавливаем окно и дверь. Я так понимаю, что мы передаем материалы подрядчику по М-15, как давальческое сырье Дт 10.7 Кт 10.8(10.9-для пилы, бура) потом принимаем от него работы (КС-2, КС-3, отчет об использовании материалов Дт 20 Кт 60, списываем материалы Дт 20 Кт 10.7 Вот какие у меня вопросы:
    1. Может можно 10.9 списать сразу в 26 счет?
    2. Вобще правильно ли использовать 20 счет, у меня сомнения по этому поводу. Может быть нужно использовать 25? Этот же вопрос относится и к первому вопросу про 26 счет?
    3. На каком субсчете учитывать окно и дверь? Это же не 10.8, но и не 10.9, но как-то 10.1 тоже мне что-то не нравится? Что-то совсем я запутлась с учетом в производстве
    4. Есть ли унифицированная форма для отчета об использовании материалов?
    5. Правильно ли я поняла, что в расходах я могу учесть эти работы и материалы только после заключения основного договора аренды? Это относится только к прибыли или к бух. учету тоже?

  7. #37
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Начать надо с того, что выяснить вы кто? Вы стротели и что-то для себя ремонтируете с привлечением подрядчика или сами по себе, не имеете никакого отношения к стройке никакого отношения не имеете, просто ремонтируете для себя? В первом случае все материалы, включая двери-окна, идут на 10.1, во втором - на 10.8.
    Дальше не понятно, каким образом это всё привязывается к аренде.

    Унифицированной формы отчета нет, вот тут http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=215089 клерки делились своими разработками, можно воспользоваться или взять что-то за основу.

  8. #38
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Мы не строители, будем заниматься производством, и сейчас делаем ремонт в производственном и офисном помещении, которое будем арендовать. Значит, надо использовать 10.8 для всего? А остальные вопросы? Помогите, пожалуйста!!

  9. #39
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    сейчас делаем ремонт в производственном и офисном помещении, которое будем арендовать.
    А на каком основании тогда сейчас ремонтируете?

  10. #40
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    По условиям договора аренды Вы должны помещения отремонтировать, я правильно понял?
    За свой счет, или в счет арендной платы?
    Если за свой, то пока отнесите затраты на ремонт на счет 97, а после подписания приемо-передаточного акта спишите на затраты.
    По цеху на 25, по офису на 26.
    Если в счет арендной платы, то это предоплата в наткральной форме, то есть д60.

  11. #41
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    По условиям договора аренды Вы должны помещения отремонтировать, я правильно понял?
    Да, у нас подписано соглашение о задатке, в котором прописаны условия о ремонте.
    За свой счет, или в счет арендной платы?
    За свой счет
    Если за свой, то пока отнесите затраты на ремонт на счет 97,
    У нас пока нет документов от подрядной организации. Значит, мне пока эти затраты собирать на 10? На каком основании я их перенесу на 97?
    По цеху на 25, по офису на 26.
    А как мне определить где расходы по цеху, а где по офису? Или мне попросить это сделать подрядную организацию?

  12. #42
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Что Вы понимаете под соглашением о задатке?

  13. #43
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А как мне определить где расходы по цеху, а где по офису?
    А сметы на ремонт есть? Оттуда и определять

  14. #44
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Соглашение о задатке - соглашение по которому мы перечислили сумму предварительной платы, которая потом будет зачтена в счет арендной платы, в нем же прописана обязанность заключить договор аренды в определенный срок и обязанность сторон по ремонту, т. е. что-то делает хозяин помещения, что-то мы

  15. #45
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Тогда получается, что задаток к ремонту никакого отношения не имеет

  16. #46
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Если я правильно поняла, то сейчас я материалы учитываю на 10.8 и 10.9, 10.9 могу списать в 26, оттуда непонятно куда списывать, по идее в 20,а из 20 в 90. Так? Можно так сделать не имея выручки? Или лучше не надо?

  17. #47
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вам же сказали
    Если за свой, то пока отнесите затраты на ремонт на счет 97, а после подписания приемо-передаточного акта спишите на затраты.
    По цеху на 25, по офису на 26.
    26 и 25 счета закрываются в соответствии с УП либо с распределением на 20 либо без распределения на 90, это должно быть одинаково по всем операциям.

  18. #48
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    А мне сразу сделать проводку Дт 97 Кт 26 или сначала Дт 20 Кт 26, а потом Дт 97 Кт 20?
    И еще мне на 97 счет можно закинуть только расходы по ремонту или з/п и канц. товары и взносы в ПФР и т.п. тоже?

  19. #49
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вот прежде, чем спросить, ну попробуйте понять экономическую суть проводки. Вы ремонтируете два помещения, на которые у вас пока нет никаких прав, но вы несете затраты, которые потом учтете, т.е. имеете расходы будующих периодов. Вы ремонтируете два помещения, значит и затраты по ним разные, значит собираете на 97 счете аналитику по офису и по цеху. Что туда будет собираться? То, что затрачено на ремонт. Вы канцтовары тоже на ремонт тратите? Если у вас подрядный способ, то какую зарплату вы собираетесь относить на затраты по ремонту? Потом, КОГДА вогзникнет право учесть эти затраты, то делаете проводки Д26 К97, Д25 К 97 на суммы соответствующих затрат. А уже 25 и 26 счета закрываете в соответствии со своей УП. У Вас есть УП?

  20. #50
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    У Вас есть УП?
    Теоритечески.
    Спасибо. Вы очень понятно все объясняете.
    Просто у меня помимо ремонта, есть еще директор, который получает зарплату и покупает канц.ттовары и всякую белиберду.
    А я сижу и думаю, что с этим делать.... Одна надежда на вас

  21. #51
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну так нипишите УП, осознайте эти моменты, а в учете много моментов, которые можно отражать разными способовами, у Вас и вопросы отпадут. Я тут сейчас отвечу ерунду, а у Вас ни мнения ни понятия, наворочаете будь здоров. Почему Вы считаете, что отвечают Вам правильно? И потом, невозможно отвечать человеку, который не пытается разобраться и не понимает суть проводок.

  22. #52
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Я понимаю суть проводок, просто никогда не вела учет в производстве. И у меня есть мнение по этому поводу. Мне кажется, что корректнее будет закрыть 26 счет в 20, чтобы на 20 формировалась полная себестоимость продукции. Но тут есть проблема, никто еще не знает, что и сколько единиц номенклатуры мы будем производить, получается я сейчас корректно не смогу отразить. А просто закрыть 26 счет в 90, как я это обычно делала, что-то меня смущает,

  23. #53
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы считаете или так записано в УП? Примите решение на эту тему. Если решите, что в 20, а продукции нет, то запишите в УП порядок закрытия счета 97. Например, он может быть списан на 100 единиц продукции, либо единовременно в какой-то момент, либо в течение какого-то периода времени.... видите сколько вариантов, это все отражается в УП. Когда УП есть, то много вопросов снято.
    просто никогда не вела учет в производстве
    Я пока производственных вопросов не вижу, это общеучетные, а раздел, где мы общаемся - строительный.

  24. #54
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Спасибо за объяснение, последний дурацкий вопрос: НДС с 19 счета тоже надо в 97 отправить пока ввыручки нет?

  25. #55
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну вот приехали. Читайте НК, если все условия соблюдены можете принять к зачету. Что будет обозначать проводка Д97 К 19?

  26. #56
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Нет выручки. Я обычно в таких случаях просто не закрывала 19 счет, а потом в следующем периоде, когда появлялась выручка, брала в зачет. А теперь вот во всем сомневаюсь.

  27. #57
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    В общем, после ночи размышлений и попыток определиться с учетной политикой, решила сделать так:
    26 счет закрыть в 90.8 (управленческие расходы), т. е. Дт 90.8 Кт 26
    Дт 97 Кт 10.7 давальческие материалы убрать с десятки, хотя зачем? Может их там и оставить? Что-то мне совсем не хорошо

  28. #58
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    26 счет закрыть в 90.8 (управленческие расходы), т. е. Дт 90.8 Кт 26
    Нормальный ход
    Дт 97 Кт 10.7 давальческие материалы убрать с десятки, хотя зачем? Может их там и оставить?
    Убрать материалы с 10.7 можно в момент получения КС-2 с отчетом об использовании материалов.
    Что-то мне совсем не хорошо
    А вот это зря. Мы все учились-учились, учились-учились , немножко выучились и продолжаем учиться. Присоединяйся.

  29. #59
    232RMO 232RMO вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    501
    Спасибо Вам огромное! Очень помогли!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)