×
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 241
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет
    На вычет НДС с агентского вознаграждения.
    Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.

  2. #152
    Аноним
    Гость
    а счет фактура на полностью сумму...

  3. #153
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Размер заявленного вычета не может быть больше, чем сумма НДС, указанная в сч/ф, а вот меньше - без проблем. Заявите вычет только по НДС с суммы агентских услуг и налоговики вам будут только рады
    Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.

  4. #154
    Аноним
    Гость
    это понятно,но у меня большие суммы по авиабилетам и не хотелось бы терять ндс...а счет фактуры на все есть?..

    и если все таки возвращаем билет,сервисный сбор и ндс можем провести?

  5. #155
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    У вас есть корректно оформленный счет-фактура на сервисный сбор. То, что в нем необоснованно (!) присуствуют данные по приобретенным билетам не дает вам основания принять к вычету НДС по билетам, т.к. по билетам требуется сч/ф от перевозчика.

    При приобретении билета вам была оказана услуга сервисной компанией и факт ее оказания не связан с дальнейшим использованием самого билета. Даже если билет в последствии был возвращен, услуга считается оказанной и оплаченной, соответсвенно, вы имеете полное право на вычет НДС с данной услуги.
    Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    3
    Здравствуйте, Аноним. Выбор, конечно за вами, но выкидывать счет-фактуры не советую.Я работаю с этими билетами сравнительно недавно, ещё не знаю всех тонкостей договора между организацией, через которую приобретаются билеты пачками каждый месяц и такими же пачками возвращаются, но вижу что учет ведется именно по их счет-фактурам и расшифровкам к ним уже несколько лет, и вычет НДС, и все страховые сборы, всевозможные штрафы, выдерживали все налоговые и аудиторские проверки.
    Если НДС с билетом расходится, оставляют как по счет-фактуре.

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    3
    и если все таки возвращаем билет,сервисный сбор и ндс можем провести?[/QUOTE]


    Если билет возвращен, нам выставляют минусовую счет-фактуру, сминусовывают тариф, топливную надбавку, НДС, и плюсуют штраф и сборы по КРС. Если не секрет, как зовется контрагент?

  8. #158
    Аноним
    Гость
    Аэрос Трэвл,замучилась с ним....

  9. #159
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет разве не так...
    Угу, я вот вам сейчас от фонаря выпишу счет-фактуру, Вы тоже будете иметь право на вычет?
    Цитата Сообщение от MicR Посмотреть сообщение
    У вас есть корректно оформленный счет-фактура на сервисный сбор. То, что в нем необоснованно (!) присуствуют данные по приобретенным билетам не дает вам основания принять к вычету НДС по билетам, т.к. по билетам требуется сч/ф от перевозчика.
    Не требуется. НДС по перевозкам можно принимать по билетам, если, конечно, там указан НДС.

    Цитата Сообщение от Iro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Аноним. Выбор, конечно за вами, но выкидывать счет-фактуры не советую.Я работаю с этими билетами сравнительно недавно, ещё не знаю всех тонкостей договора между организацией, через которую приобретаются билеты пачками каждый месяц и такими же пачками возвращаются, но вижу что учет ведется именно по их счет-фактурам и расшифровкам к ним уже несколько лет, и вычет НДС, и все страховые сборы, всевозможные штрафы, выдерживали все налоговые и аудиторские проверки.
    Если НДС с билетом расходится, оставляют как по счет-фактуре.
    Это вам сильно повезло, прям скажем. А ставить НДС по счет-фактуре, необоснованно выставленной, вообще ни в какие ворота. НДС должен быть тот, который в билете. Потому что услугу вам перевозчик оказывает, а не тот, то зачем-то рисует счета-фактуры на чужие услуги

  10. #160
    Мария1980
    Гость
    Подскажите, а если у билете указан НДС, но не принимать его.
    Стоимость билета 7925 руб., в т.ч. 1208,90 НДС. могу я всю сумму поставить на сч.26 и не выделять НДС?

  11. #161
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если Вы плательщик НДС, то не можете

  12. #162
    Мария1980
    Гость
    Значит будет так:
    Д 60 К 51 7925 руб. = оплатили билет
    Д 50,3 К 60 6716 руб. = отражена стоимость документов в журнале
    Д 19 К 60 1208,90 руб. = сумма НДС
    Д 71 К 50,3 6716 руб. = выдан билет сотруднику
    Д 26 К 71 6716 руб. = списана ст-ть билета


    Верно?

  13. #163
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я предпочитаю ндс выделять только после авансового отчета
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #164
    Мария1980
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    я предпочитаю ндс выделять только после авансового отчета

    Я так понимаю, если у меня А/о проведен 30.08.10, то сумму НДС бух.справкой провести после этой даты?

  15. #165
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    видимо да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. #166
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Лолга Посмотреть сообщение
    Не знаю, насколько правильно я делаю, но я билеты приходую через документ - услуги сторонних организаций.. Там все выбирается..
    Я тоже. И потом выдаю документом "Бухгалтерская справка". И нормально все)

  17. #167
    Мария1980
    Гость
    ДОбрый день!

    Я опять с НДС. Сотрудник приложил к а/о счет на гостиницу(форма 3-Г), в счете и чеке указан НДС.
    я должна сделать запись:
    Д 71 К 60 1016,95 сотрудник оплатил за проживание в гостинице
    Д 19 К 60 183,05 сумма ндс
    Д 26 К 71 1016,95 списана ст-ть проживания в гостинице

    Верно?
    Запуталась совсем...

    Будьте добры, помогите.

  18. #168
    Мария1980
    Гость
    Посоветуйте как быть все таки с НДС по гостинице.

  19. #169
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    26 71 на сумму без ндс
    19 71 на сумму ндс
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  20. #170
    Мария1980
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    26 71 на сумму без ндс
    19 71 на сумму ндс
    У меня нет с/ф, тогда потом делаю проводку?
    Д 91,2 К 19

  21. #171
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    если считаете, что принимать в зачет ндс неправильно, то да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  22. #172
    Мария1980
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    если считаете, что принимать в зачет ндс неправильно, то да
    Я считаю, когда нет с/ф то и нет права на возмещение, а сумма не большая, так что лучше не рисковать.

  23. #173
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2003
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    286
    Если агент действует от имени принципала, то по идее счет фактура выставляется сразу на имя принципала.
    Тогда может агенты продающие авиабилеты выступают от своего имени? а тогда они вроде могут выставить счет фактуру. Раньше вроде так было

  24. #174
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    имеют или не имеют, от своего или не от своего - это вопрос десятый
    главное, что агент, впрочем, как и принципал, не может выставить документы на еще не оказанную услугу перевозки
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  25. #175
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    Цитата Сообщение от Аноним25 Посмотреть сообщение
    Т.е. по акту списываем сразу на затраты, не дожидаясь отчета по поездке?
    Я предпочитаю вариант:
    Д60 К51
    Д71 К60 по дате акта
    Д44,20...К71 по дате АО
    Добрый день!
    у нас проверка аудит,я электронные билеты списывала,как показано выше,а они сказали что так категорично не верно,некоррекная проводка,надо через 97,а лучше через 50.3 выдавать по расходнику,как мне им доказать что так можно?

  26. #176
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ерунду сказали акдиторы. О каком 97 счете может идти речь вообще? Где они увидели расходы будущих периодов? расхода вообще никакого нет, пока сотрудник никуда не съездил.
    а лучше через 50.3 выдавать по расходнику
    У Вас билет в каком виде?

  27. #177
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    в электронном

  28. #178
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну и что Вы выдадите через счет 50.3? Если выдавать нечего. При электронном билете достаточно придти в аэропорт с паспортом. Без всякого билета вообще. Я уже не говорю про то, что электронный билет можно раз 100 распечатать, зная номер бронирования.
    Спорисите у аудиторов, что они будут выдавать через счет 50.3? Листочек бумажки формата А4 с набором букв и цифр?

  29. #179
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    916
    они так и ответили,что листок бумаги(электрон.билет),а проводку 71-60,-считают категорически некорректной,что надо чтобы эти билеты проходили через 50,3,что здесь можно и электронные учитывать,еще говорят ,а если возврат будет,то тем более 50.3 необходим,как убедить,что у меня правильно?...

  30. #180
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    напечатайте восемь таких бумажек и спросите их, какая сумма должна быть учтена на 50.3;
    после ответа порвите половину и снова спросите
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)