Дыла сдана декларация по НДС по ставки 0 %, в которой был заполнен раздел "применение 0% не подтверждено".
По прошествии 180 дней не были собраны документы подтверждающие экспорт. Надо ли сдавать уточненную декларацию по НДС. И как расчитать НДС с экспортной выручки.


ИМНС не возражало. Некоторые не сдают, 20% берут от суммы выручки и относят в дебет 90 - где-то здесь в ветке было высказывание Минфиновского работника, утверждавшего что надо делать так.