Возникла проблема. Сдала месяц назад декларацию по НДС- у, а сейчас у меня проходит проверка и все перепроверяя - обнарузила, что забыла сделать по поступлению запись в книгу покупок, но в декларацию внесла как ндс к возмещению, в то же время по баллансу видно , что в активе остаток по 19 виден. Как мне быть теперь - мчатся ли с исправленной декларачией и баллансом или сидеть и не рыпаться?






Я на с/ф ставлю "получено тогда-то" и в книгу покупок заношу в этот месяц когда она получена.