×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Алек Алек вне форума
    Клерк Аватар для Алек
    Регистрация
    25.12.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    58

    Оказание услуг не облагаемых НДС

    Подскажите пожалуйста: Мы оказали услуги, которые не облагаются НДС скажем за 100000 рублей без НДС, для этого привлекли еще одного контрагента, который их нам выполнил для 1 организации за 80000 рублейБез НДС. (это не договор комиссии)- как нам выделить свою разницу и исчислить НДС от нее , какие с/ф выставлять партнерам и как это обставить проводками? если кто-то хоть немножко подскажет, буду очень благодарен!!!
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Rh Rh вне форума
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Зачем вам исчислять НДС с разницы, если услуги не облагаются НДС?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    но я ведь сам не оказываю эту услугу, а привлекаю для этого другую организацию, как быть с 20000 которые остаются в моем распоряжении, неужели я с них не должен платить никакие налоги?

  4. #4
    Rh Rh вне форума
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Посмотрите гл. 39 ГК. Если договором вам разрешено привлечь соисполнителей, то все нормально: 100000 - выручка, 80000 - расходы. С 20000 вы платите налог на прибыль

  5. #5
    Аноним
    Гость
    а как же всетаки быть с НДС? (извините за надоедливость).....

  6. #6
    Rh Rh вне форума
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Не начислять и не платить. Если эти услуги действительно не облагаются.

  7. #7
    Алек Алек вне форума
    Клерк Аватар для Алек
    Регистрация
    25.12.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    58

    БЕЗ НДС!!!!

    Подскажите пожалуйста: Мы оказали услуги, которые не облагаются НДС скажем за 100000 рублей без НДС, для этого привлекли еще одного контрагента, который их нам выполнил для 1 организации за 80000 рублейБез НДС. (это не договор комиссии)- как нам выделить свою разницу и исчислить НДС от нее , какие с/ф выставлять партнерам и как это обставить проводками? если кто-то хоть немножко подскажет, буду очень благодарен!!!
    Спасибо!

  8. #8
    Tim Tim вне форума
    Клерк Аватар для Tim
    Регистрация
    21.03.2003
    Адрес
    Москва, ЮВАО
    Сообщений
    536
    Если все услуги без НДС, то про какой НДС может идти речь. Никакого НДС у Вас не возникает. С/ф так и выставляете "НДС не облагается". Только еще раз внимательно просмотрите ст. 149. Действительно ли эти услуги не облагаются НДС.
    Переживем и это... Может быть...
    Tim

  9. #9
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Алек, пожалуйста, впредь не дублируйте сообщения. Это запрещено правилами форума.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Мы получили денежные средства от детского дома на организацию летнего отдыха детей, 100000 руб (условно) (без НДС), привлекли для этого детский лагерь - 80000 рублей. (Без НДС), перевозка детей 5000 руб (762) какие могут быть проводки,? на какие налоги я попадаю?
    Болшое спасибо, если кто-то немножко хоть подскажет!!!!!!!!!!!!

  11. #11
    Rh Rh вне форума
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Все-таки давайте до конца с НДС разберемся.
    1) вы рассчитываете на п.п. 18 п. 3 ст. 149?
    2) вы являетесь санаторно-курортной, оздоровительной организацией или организацией отдыха?
    3) дети отдыхают по путевкам (курсовкам)? кто выписывает путевки?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    у нас имеется лицензия на проведение данного вида деятельности и мы ваписываем путевки, Деньги бюджетные, для организации отдыха привлекаем детский лагерь по договору.
    в 80000 руб входит питание , проживание,
    но еще 5000 рублей на проезд автотранспортом за наш счет. (в том числе НДС)
    что нам делать с разницей оставшейся? НДС ? налог наприбыль?
    как это все исчислить?
    не могу разобраться.....

  13. #13
    Rh Rh вне форума
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Д62/детдом К90.1 100000 - ваша выручка (без НДС)
    Д20 К60/лагерь 80000 - ваши расходы (без НДС)
    Д20 К60/транспорт 5000 - еще ваши расходы (НДС выделять нет смысла, т.к. деятельность необлагаемая и вычет вы все равно не получите)
    В конце месяца (допустим, других операций не было):
    Д90.2 К20 85000 - себестоимость ваших услуг
    Д90.9 К99 15000 - финансовый результат (прибыль)
    Д99 К68 3600 - налог на прибыль 24% (надеюсь, ПБУ 18/02 не для вас)
    НДС нигде не просматривается

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)