В налоговой начислили пени, стала выяснять в чем дело и выяснила следующее.
В 3 кв. 2008 г. сдала налоговую декларацию по УСН с суммой налога 15633 руб. Эту же сумму и заплатила. А потом выяснила, что ошиблась и сумма налога равна 9329 р. Подала уточненку (и как я уже сейчас понимаю), но видать неправильно ее заполнила. Я ее зполнила так же как и первичную декларацию (т.е. в стоке 030 2 стр. вместо 15633 написала 9329).И этот правильный налог прбавили к нравильному к 15633. в итоге получилось, что мы не доплатили. Подскажите, пожалуйста, как в данной случае нало было заполнить уточненную декларацию (я так понимаю, что надо было что-то писать в строке 060?) и как поступить в данной ситуации?
Не судите строго, я сама веду свое ИП, а бух. образования у меня нет.




