Добрый вечер, впервые сталкиваюсь с корректировкой НДС. Подскажите, пожалуйста, все ли я правильно понимаю. Книга покупок за 1 кв. пронумерована, прошнурована 20 апреля, тогда же сдана декларация по НДС. 05 мая приносят сф за 15 февраля. Мои действия:
1) делаю дополнительный лист книги покупок - дата листа 05 мая, корректируемый период ставлю 15 февраля.
2) распечатываю его, прикладываю к книге покупок за 1 кв.
3) сдаю уточненку за 1 кв.
Все правильно? Или дата дополнительного листа будет 05 мая?



