Подскажите, пожалуйста, как корректно начислить и отразить годовой бонус. По договору с поставщиком по итогам года покупателю, т.е. нам, предоставляется скидка (бонус) 3 % от годового объема заказанной продукции без изменения цены отгруженной продукции в счет будущих поставок.
Сразу же возникает первый вопрос: 3% считаем от объема без НДС?
Ну и вторая проблемка: что с налогами? НДС начисляем, платим с суммы? Налог на прибыль?
Ну и третий вопросик: товар в счет которого зачтем эту сумму при налогобложении учитывается как обычно?
Простите за сумбур![]()


