Граждане бухгалтеры, помогите разобраться!
До настоящего времени, в этой организации, вела учет НДС по ставке 0% (экспорт), теперь было несколько операций реализации услуг по ставке 18%.
Когда либо 18% либо 0% мне все понятно. А вот как их вместе в декларации учесть?
Как это отразить в декларации по НДС? Естественно для 0% составлялась пропорция, что заявляется к возмещению, а что нет. А, если и 18% и 0%, как считать эту пропорцию? что из нее исключается?
Заранее благодарна.


Тнопки кытаю
