×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1

    Продажа материалов на сторону

    Прошу помочь начинающему бухгалтеру в стоительной фирме.
    Директор отчитался по авансовуму отчету о покупке материалов..теперь мы эти материалы отгружаем на сторону...и вот...все материалы были куплены без НДС,а продаем с НДС...делаются вот такие проводки...а налоговый учет с бухгалтерским не идет ...подскажите почему...что верно, а что нет...

    Д10.1 К 71.1 оприходован материал по цене 55 руб
    делаю документ отгрузка материалов на сторону и вот такие проводки
    Д91.2 К10.1- 55 рублей
    Н07.06 Н02.01 - 55 руб, списан материал
    КрН06.03- 55 руб
    Дт 62.1 Кт91.1 -64.90 руб...реализация по цене выбытия
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А НДС почему не начислили?
    91.2 - 68/НДС 9,9р

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А на 1Совских счетах НУ выручка отражается без НДС.

  4. #4
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А НДС почему не начислили?
    91.2 - 68/НДС 9,9р
    вот так я даю...забыла...все начислила

  5. #5
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А на 1Совских счетах НУ выручка отражается без НДС.
    получается это все так и будет в НУ и БУ с разницей идти

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ЗеленыйБухгалтер, а нет вас разницы
    Выручка без НДС по БУ - 55 р.
    По НУ - 55р.

  7. #7
    т.е... анализ вот это выдает...все верно что ли...или это я так туплю....
    Выручка от реализации прочего имущества
    По данным бухгалтерского учета: 0.00
    По данным налогового учета: 55.00
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: -55.00

    Выручка от реализации прав требования
    По данным бухгалтерского учета: 0.00
    По данным налогового учета: 0.00
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0.00
    Выручка от реализации ценных бумаг (для непрофессиональных участников рынка ЦБ)
    По данным бухгалтерского учета: 0.00
    По данным налогового учета: 0.00
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0.00
    Внереализационные доходы
    По данным бухгалтерского учета: 55.00
    По данным налогового учета: 0.00
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 55.00

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Все верно. Для бухгалтерского учета - это внереализационные доходы, а в декларации по прибыли будет отражено в реализации прочего имущества.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    565
    А чего непонятного? В БУ это у вас не выручка, а внереал. доходы. Все верно выдает анализ.

  10. #10
    Цитата Сообщение от Sveta SPb Посмотреть сообщение
    Все верно. Для бухгалтерского учета - это внереализационные доходы, а в декларации по прибыли будет отражено в реализации прочего имущества.
    а у меня еще вопрос возник вот я материал по 55 купила и продаю по 55 +18ндс..получается на стоимость материала при отгрузке не делаю наценки..а никто не докапается....

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы видите повод для докапываний?

  12. #12
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы видите повод для докапываний?
    ну так то нет..просто получается за что купила,за то и продола...а как же наварчик

  13. #13
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    ну так то нет..просто получается за что купила,за то и продола...а как же наварчик
    Сделайте.

  14. #14
    значит все замечательно...всем спасибо за разьеснения

  15. #15
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    Я же правильно понимаю, что у нас на счете 91.2 будет и себестоимость материала и НДС сидеть???

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от oksana.gromova83 Посмотреть сообщение
    Я же правильно понимаю, что у нас на счете 91.2 будет и себестоимость материала и НДС сидеть???
    Да

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    А почему выручка от реализации материалов это внереализационный доход? Если очень даже "реализационный"

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А почему выручка от реализации материалов это внереализационный доход? Если очень даже "реализационный"
    Не внереализационный, а прочий. Материалы приобретаются не для реализации, поэтому в случае их продажи доходы\расходы - прочие

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    с тем, что они прочие я полностью согласна.У автора они именно внереализационные.

  20. #20
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    вот еще надумала. покупали весь месяц материалы от разных контрагентов(склада у нас нет) могу я продать материалы на сторону одному заказчику одной накладной М 15 в конце месяца или нет????

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от oksana.gromova83 Посмотреть сообщение
    вот еще надумала. покупали весь месяц материалы от разных контрагентов(склада у нас нет) могу я продать материалы на сторону одному заказчику одной накладной М 15 в конце месяца или нет????
    Если вы ТМЦ покупали для продажи, то почему они у вас стали материалами, а не товарами?
    И какая разница, в конце, середине или начале месяца продать?

  22. #22
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    1.У нас основной вид, строительные работы, а директор дополнительно заключил договор на комплектацию объекта строительными материалами. Я что не могу их через 91,1 подавать, что нужно обязательно переводить в товары????
    2.А насчет продажи(у нас нет своего склада, получается не логично же как-то где материал до конца месяца находится???

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Можете, конечно продать
    2. А где он хранился?

  24. #24
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    в реали нигде, мы их сразу заказчику передаем

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    мы их сразу заказчику передаем
    Без документов? Смело
    Сразу бумаги оформляйте, тут даже не в отстутсвии места хранения проблема, а в том, что заказчик легко может сказать, что ничего не получал

  26. #26
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    ммм, спасибки. А еще, вы не подскажите, как на счете 91.2 разбить НДС и саму реализацию. У меня получается все сидит в одной строчке???

  27. #27
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    Мы же НДС( который попадет на счет 91,2) не должны учитывать в расчете налога на прибыль. Как его выделить отдельно??? Всю голову изломала, нельзя работать в выходные

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    как на счете 91.2 разбить НДС и саму реализацию
    В 1с 7-ке? Счет-фактуру когда выписываете субконто по 91 поменяйте

  29. #29
    Клерк Аватар для oksana.gromova83
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    1,175
    а в 1С 8 не получается так сделать???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)