Подскажите, пожалуйста! Организация при ввозе ОС на территорию РФ заплатила таможенный НДС. Мы поставили его в декларации на возмещение. Теперь я собираю документы по требованию налоговой и у меня возник вопрос по книге покупок, что к ней подкалывать: таможенную декларацию, в которой прописан уплаченный НДС или же нужно нам самим составлять счет-фактуру полученную?


Ответить с цитированием

