×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним 22
    Гость

    Не получаются проводки по ОС

    Товарищи, помогите пожалуйста. В программе 1С (релиз 632) по методическим рекомендациям от 1С делаю документ Списание ОС (кол.учет) свыше 1000, но не более 3000 руб. ОС числятся на 01.01.2009 год как остаток (после свертки базы). Получаю проводки Д 401.01172 К 101.06410.

    По письму 10.04.2009 г. № 02-06-07/1505 читаю:
    По объектам основных средств и нематериальных активов, числящимся на соответствующих счетах бюджетного учета по состоянию на 1 января 2009 года, по которым согласно Инструкции №148н изменились нормы начисления амортизации и (или) требования по отражению их в бюджетном учете, необходимо на основании Справки отразить в 2009 году следующие бухгалтерские записи:
    3.1. по объектам основных средств, за исключением драгоценностей, ювелирных изделий и объектов библиотечного фонда, стоимостью свыше 1000 рублей, но не более 3000 рублей, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года -
    дебет соответствующего счета аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» (010404410, 010405410, 010406410, 010408410) и кредит соответствующего счета аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010104410, 010105410, 010106410, 010109410) в сумме начисленной амортизации по объекту основного средства, равной сумме балансовой стоимости имущества;
    Вопрос, как сделать правильные проводки? И почему, вообще, у 401.01 КОСГУ 172 а не 272 в рекомендациях от 1С?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от Аноним 22 Посмотреть сообщение
    Товарищи, помогите пожалуйста. В программе 1С (релиз 632) по методическим рекомендациям от 1С делаю документ Списание ОС (кол.учет) свыше 1000, но не более 3000 руб. ОС числятся на 01.01.2009 год как остаток (после свертки базы). Получаю проводки Д 401.01172 К 101.06410.

    По письму 10.04.2009 г. № 02-06-07/1505 читаю:
    По объектам основных средств и нематериальных активов, числящимся на соответствующих счетах бюджетного учета по состоянию на 1 января 2009 года, по которым согласно Инструкции №148н изменились нормы начисления амортизации и (или) требования по отражению их в бюджетном учете, необходимо на основании Справки отразить в 2009 году следующие бухгалтерские записи:
    3.1. по объектам основных средств, за исключением драгоценностей, ювелирных изделий и объектов библиотечного фонда, стоимостью свыше 1000 рублей, но не более 3000 рублей, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года -
    дебет соответствующего счета аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» (010404410, 010405410, 010406410, 010408410) и кредит соответствующего счета аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010104410, 010105410, 010106410, 010109410) в сумме начисленной амортизации по объекту основного средства, равной сумме балансовой стоимости имущества;
    Вопрос, как сделать правильные проводки? И почему, вообще, у 401.01 КОСГУ 172 а не 272 в рекомендациях от 1С?
    Начну с того, что проводки после проведения документа получаются Дт: 104.xx/410 Кт: 101.xx.410 - это ясно как "божий день"! просто хозяйственная операция Дт: 401.01.172 101.xx.410 - называется списание ОС пришедших в негодность.
    Причем здесь КОСГУ 272 - расходование мат. запасов? Мой Вам совет, полистайте 148н и 145н (в последних редациях), выясните для себя правильные проводки!!!

    Единственное, что вам остаётся сделать в 632 релизе поставить эти ОС на ЗБ, насколько я знаю, это дело для старых остатков не автоматизировано

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Проверьте была ли на эти ОС начислена 100% амортизация при принятии к учету в прошлом периоде. Если вы в прошлом году не начислили то два варианта либо доначислите и тогда уже по проводке минфина Дт: 104.xx/410 Кт: 101.xx.410, либо как раз той проводкой что предлагает 1С но лично мне она нравится меньше...

  4. #4
    Аноним 22
    Гость
    все получилось, спасибо. Просто я не посмотрела, что амортизации за тот год по ОС не было, база чужая, поэтому сразу не разобралась.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    123
    Подскажите, пожалуйста, каким документом можно переместить ОС стоимостью от 1000 до 3000 на забалансовый счет в 1С (релиз 632)? Или это возможно только через операции вручную? У меня, к сожалению, другим способом пока не получается

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Если вы их еще не списали, то док.Внутреннее перемещение с флажком "ввод в экспл".
    Не забудьте предварительно всем ОС в карточке включить "списывать при вводе".
    Если списали, то кроме ручной есть док. Поступление ОС забаланс, но он не намного лучше, так как подбора в нем нет.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    45
    для списания и постановки этого хозяйства на забаланс пришлось написать отдельную обработку, которая подбирает остатки по мол до 3000, а потом создает все необходимые операции...
    если чуть разбираетесь в 1совском языке - могу скинуть обработку, т.к. надо править в некоторых местах...

  8. #8
    Клерк Аватар для Tanyazor
    Регистрация
    03.04.2009
    Сообщений
    80
    могу скинуть обработку, т.к. надо править в некоторых местах...


    Скиньте пожалуйста, очень буду благодарна. Liara1@mail.ru
    А что там нужно править (хоть в двух словах).

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Tanyazor Посмотреть сообщение
    А что там нужно править (хоть в двух словах).
    Надо в тексте модуля обработки поменять "Фамилия И.О. - Склад" на ваше реальное название центра материальной ответственности вашего склада в двух местах для надежности, т.к. производимые изменения должны касаться ос, выданных со склада только.
    И в процедуре "ПриОткрытии"
    в строке Фир.НайтиПоКоду("С00000000001");
    поменять С00000000001 на ваш код фирмы в справочнике.

    и еще: там есть лишний код из других обработок не обращайте внимания...
    Последний раз редактировалось гр.Экибастуз; 18.06.2009 в 13:19.

  10. #10
    Автор 22
    Гость
    хорошо бы ссылочку на обработку

  11. #11
    за гр.Экибастуз
    Гость
    Аноним 22 так спросите Tanyazor, получилось ли чтонибудь из этой обработки, ящик ее
    в теме прописан....
    там еще какая то тема что надо осам до 20000 доначислить аммортизацию, тоже сделали обработкой....
    что еще придумают студенты-практиканты в области методологии бухучета... ппц.

  12. #12
    Клерк Аватар для Tanyazor
    Регистрация
    03.04.2009
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от за гр.Экибастуз Посмотреть сообщение
    Аноним 22 так спросите Tanyazor, получилось ли чтонибудь из этой обработки, ящик ее
    в теме прописан....
    там еще какая то тема что надо осам до 20000 доначислить аммортизацию, тоже сделали обработкой....
    что еще придумают студенты-практиканты в области методологии бухучета... ппц.
    Все хорошо получается, если учет правильно велся, а вот если (в моем случае) было такое как перевод ОС с бюджета на внебюджет, то обработка "ругается".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)