
Сообщение от
Аноним 22
Товарищи, помогите пожалуйста. В программе 1С (релиз 632) по методическим рекомендациям от 1С делаю документ Списание ОС (кол.учет) свыше 1000, но не более 3000 руб. ОС числятся на 01.01.2009 год как остаток (после свертки базы). Получаю проводки Д 401.01172 К 101.06410.
По письму 10.04.2009 г. № 02-06-07/1505 читаю:
По объектам основных средств и нематериальных активов, числящимся на соответствующих счетах бюджетного учета по состоянию на 1 января 2009 года, по которым согласно Инструкции №148н изменились нормы начисления амортизации и (или) требования по отражению их в бюджетном учете, необходимо на основании Справки отразить в 2009 году следующие бухгалтерские записи:
3.1. по объектам основных средств, за исключением драгоценностей, ювелирных изделий и объектов библиотечного фонда, стоимостью свыше 1000 рублей, но не более 3000 рублей, введенных в эксплуатацию до 1 января 2009 года -
дебет соответствующего счета аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» (010404410, 010405410, 010406410, 010408410) и кредит соответствующего счета аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010104410, 010105410, 010106410, 010109410) в сумме начисленной амортизации по объекту основного средства, равной сумме балансовой стоимости имущества;
Вопрос, как сделать правильные проводки? И почему, вообще, у 401.01 КОСГУ 172 а не 272 в рекомендациях от 1С?