×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Аноним
    Гость

    Расходы не принимаемые

    Здравствуйте! Подскажите начинающему бухгалтеру. Сотрудник вернулся из командировки и предоставил авансовый отчет, в котором есть квитанции за услуги такси. В этих квитанциях не стоит наименование нашей организации и имя сотрудника, просто есть подпись водителя, сумма и штамп, в котором указаны наименование организации такси, ОГРН, ИНН, ОКПО.В положении о командировках у нас прописано, что мы можем возмещать сотруднику расходы за такси в период командировки. Как в данном случае мне провести этот расход?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    а чек?

  3. Аноним
    Гость
    нет чека

  4. Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    ИмХО на непринимаемые

  5. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Ну чего на непринимаемые-то?
    Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112
    "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
    111. Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная квитанция должна содержать обязательные реквизиты, которые представлены в приложении N 5. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

    Реквизиты, которые должны быть, смотрите в прикрепленном файле
    Вложения Вложения

  6. Аноним
    Гость
    и как в этом случае списывать?

  7. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, а как Вы обычно расходы по командировке списываете?
    Дт 20 (25,26,44) Кт 71

  8. Аноним
    Гость
    Дт 26 (44) Кт 71

  9. Аноним
    Гость
    ну дак как же быть то ?

  10. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, первичный документ, подтверждающий расход, имеется - квитанция строгой отчетности, авансовый отчет и отчет по командировке сотрудник составил. В чем проблема-то?

  11. Аноним
    Гость
    я не могу понять как списывать на непринимаемые или принимаемые, если учесть. что квитанция полностью не заполнена. нет наименование нашей организации, имя сотрудника.

  12. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, религия не позволяет пару строк дописать?

  13. Аноним
    Гость
    я бы дописала, только эти квитанции заполнены подкапирку, оригинал, я так думаю, остался у водителя, а нашему сотруднику отдали второй экземпляр.

  14. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    мдя...таких не берут в космонавты....

  15. Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    мдя...таких не берут в космонавты....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)