×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Расходы не принимаемые

    Здравствуйте! Подскажите начинающему бухгалтеру. Сотрудник вернулся из командировки и предоставил авансовый отчет, в котором есть квитанции за услуги такси. В этих квитанциях не стоит наименование нашей организации и имя сотрудника, просто есть подпись водителя, сумма и штамп, в котором указаны наименование организации такси, ОГРН, ИНН, ОКПО.В положении о командировках у нас прописано, что мы можем возмещать сотруднику расходы за такси в период командировки. Как в данном случае мне провести этот расход?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mane4ka23 mane4ka23 вне форума
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    а чек?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    нет чека

  4. #4
    mane4ka23 mane4ka23 вне форума
    Клерк Аватар для mane4ka23
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    696
    ИмХО на непринимаемые

  5. #5
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Ну чего на непринимаемые-то?
    Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112
    "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
    111. Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная квитанция должна содержать обязательные реквизиты, которые представлены в приложении N 5. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

    Реквизиты, которые должны быть, смотрите в прикрепленном файле
    Вложения Вложения

  6. #6
    Аноним
    Гость
    и как в этом случае списывать?

  7. #7
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, а как Вы обычно расходы по командировке списываете?
    Дт 20 (25,26,44) Кт 71

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Дт 26 (44) Кт 71

  9. #9
    Аноним
    Гость
    ну дак как же быть то ?

  10. #10
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, первичный документ, подтверждающий расход, имеется - квитанция строгой отчетности, авансовый отчет и отчет по командировке сотрудник составил. В чем проблема-то?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    я не могу понять как списывать на непринимаемые или принимаемые, если учесть. что квитанция полностью не заполнена. нет наименование нашей организации, имя сотрудника.

  12. #12
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Аноним, религия не позволяет пару строк дописать?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    я бы дописала, только эти квитанции заполнены подкапирку, оригинал, я так думаю, остался у водителя, а нашему сотруднику отдали второй экземпляр.

  14. #14
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    мдя...таких не берут в космонавты....

  15. #15
    Rain8 Rain8 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    мдя...таких не берут в космонавты....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)