Здравствуйте. Возникла такая ситуация: нужно сделать перевод средств с транзитного счета на текущий валютный счет, делаю документ п/п "перевод на другой счет организации". Курсовые разницы считаются, но в книгу дох. и расходов положительная курсовая разница не попадает, если на текущем счету деньги уже есть. Если на текущем вал. счете денег нет, то все нормально, пол. курсовая разница в КДР попадает. В чем может быть причина? У нас УСН-доходы. 1С:Предприятие 8.1
