Добрый день.Скажите пожалуйста можно ли провести взаимозачет, если Посавщик должен нам за ТОвар , а мы им за услугу?
Добрый день.Скажите пожалуйста можно ли провести взаимозачет, если Посавщик должен нам за ТОвар , а мы им за услугу?
По моему, у Вас однородность - и Вы и Вам должны деньги.![]()
можно ли провести взаимозачет![]()
У меня такая же ситуация.... вот только как правильно это в бух. справке отразить???Чён-то я не понимаю...
Marusya Klimova, что "это" отразить?
Взаимозачет?
60 - 62
Дт 60 Моя компания Кт 62 Контрагент...
По акту сверки получается, что они внесли оплату???
В каком смысле ваша?Дт 60 Моя компания
У вас контрагент и там, и там один и тот же должен быть, если у вас
Или не такая же?такая же ситуация....
Мы покупаем у них материалы.... Я оказываю им услугу.
Marusya Klimova, сейчас они вам должны (дебетовое сальдо на 62) и вы им должны (кредитовое сальдо на 60)?
Если так, то проводка будет:
60/Они - 62/Они
Так и сделала, но по акту сверки суммы не изменяютсяДолжна же сумма взаимозачета отразится по кредиту?
Последний раз редактировалось Marusya Klimova; 04.06.2009 в 10:08.
Marusya Klimova, при чем здесь акт сверки? По учету у вас задолженности убрались?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)