×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242

    Авансовый отчет

    Здравствуйте, может это не важно, но возник вопрос.
    1.Делается авансовый отчет, распечатывается, а нижняя часть отдается подотчетному лицу? а то у нас его никто и не берет?
    2. Больничный лист куда лучше и правильнее присоединить к расчету декретных? Расчет обычно либо в кассовой книге, приколот к расходнику, либо отдельно, подскажите, как правильно?
    3. Так же и счета на оплату, должны быть приколоты, а некоторые просто отдельно, как должно быть правильнее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    1.Делается авансовый отчет, распечатывается, а нижняя часть отдается подотчетному лицу? а то у нас его никто и не берет?
    Отрывайте его то7гда и выкидывайте.
    2. Больничный лист куда лучше и правильнее присоединить к расчету декретных? Расчет обычно либо в кассовой книге, приколот к расходнику, либо отдельно, подскажите, как правильно?
    К расчету, а что у Вас делает б/л в кассовой книге?
    По малентким организациям расчет и б/л я подшивала в папку по з/пл, по большим-заводила отдельно папку.
    3. Так же и счета на оплату, должны быть приколоты, а некоторые просто отдельно, как должно быть правильнее.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php...5#post52202685

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Да я его и отрываю, а больничный лист лежит отдельно конечно, просто не знаю уда его в отдельную папку, где и расчет по декретным или к бухгалтерским справкам.
    А со считами все понятно, я их складываю в отдельную папочку, т.к. бывают и факсимильные приходят и на ник прошу визу директора на оплату, чтобы не было казусов.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Еще вопрос, как правильно оформить доначисление отпуска?
    Обнаружила, что не доначислили отпуск, индексацию не сделали, сделала перерасчет, отпуск был апрель- май, выплачу вместе с з/п за май, но отдельным расходником, я думаю в этом ничего нет страшного, чем оставить суммы отпуска без индексации!

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я думаю в этом ничего нет страшного
    Нет.

  6. #6
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    просто не знаю уда его в отдельную папку, где и расчет по декретным или к бухгалтерским справкам.
    За чем в бух. справки?
    Обнаружила, что не доначислили отпуск, индексацию не сделали, сделала перерасчет, отпуск был апрель- май, выплачу вместе с з/п за май, но отдельным расходником, я думаю в этом ничего нет страшного, чем оставить суммы отпуска без индексации!
    Пересчитали, доплатили и все.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    да, еще вопрос по поводу ведения бух учета на ОСНО, нужно ли делать главную книгу, она у меня есть в 8.1 в электронном виде, я только оботки распечатываю, если что нужно все можно всегда распечатать! А журналы-ордера? как с ними быть? в программе, только анализ, карточка, о-сальд.ведомость, что то не найду.
    Подскажите, как все д.б. по правилам!
    Чтобы в случае проверок потом не сидеть по ночам и не печатать.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Да и еще кассовая книга сшивается по квартально, т.е. за 3 месяца, или как?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Да и еще кассовая книга сшивается по квартально, т.е. за 3 месяца, или как?
    Если обороты позволяют- по году.

  10. #10
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    кассовая книга сшивается по квартально,
    По году сшиваю.
    А журналы-ордера? как с ними быть? в программе, только анализ, карточка, о-сальд.ведомость, что то не найду.
    Оборотно сальдовую ведомость делаю общую по окончанни квартала.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Ну я вот тоже, только кассу за квартал сшиваю, т.к. банк обычно требует за 3 месяца, а оборотку по окончании квартала.
    Скажите, а затраты на декретные в декларации по ЕСН отражаются только по строкам расходы за счет средств ФСС и соответственно возмещено, если ФСС уже перечислил?

  12. #12
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Скажите, а затраты на декретные в декларации по ЕСН отражаются только по строкам расходы за счет средств ФСС

    соответственно возмещено, если ФСС уже перечислил?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)