Товарищи бухгалтеры! Подскажите, пож-та, что делать. Фирма только открылась, деятельности еще нет, но уже закуплено и начало амортизироваться производственное оборудование. Амортизация учитывается по счету 25. Далее я хотела заложить в учетную политику, что расходы, накопленные по счету 25, распределяются на счет 20 пропорционально прямым затратам. Но в данный момент прямых затрат пока нет. Как мне закрыть 25 счет за 2 квартал 2009 года? Сразу на 90/2 или на 20 или как? Ведь он сальдо на конец месяца не имеет. Подскажите, у кого какие мысли?





