×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним 2101
    Гость

    Перенос остатков с внебюджета на бюджет

    Товарищи, есть у меня клиент, который только сейчас решил перевести остатки на 01.01.2009 с внебюджетной деятельности на бюджетную. Программа 1С (релиз 632). Свертка базы уже произошла еще в 630 релизе, соответственно, сейчас все идет оборотами со счетом "00". Из письма МФ РФ от 25.05.2006 № 02-14-10а/1354 (правда не знаю, действует оно еще или нет) видно, что НФА и МЗ надо прогнать через 401.03 (если в межотчетный период) или через 401.01 в текущем периоде. Вот у меня вопрос. Как сделать правильно в программе? Заменить все "00" на 401.03, а потом восстановить? Или как то по другому? От вышестоящих пришло письмо, что все остатки перевести через 401.03. А как же остаток на счете 220101? А деб/кред. задолженность? Поясните пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Чорная
    Регистрация
    17.04.2009
    Сообщений
    126
    На семинаре по 1С нам объясняли, что замена 00 на 401.03 производится только в том случае, если оформляете переход бухгалтерской справкой ф.0504833, согласно Методическим указаниям по переходу. Справку можно сформировать из операций по вводу начальных остатков и потом в печатной форме поменять счет 00 на 401.03. В самой программе, как я поняла, ничего менять нельзя.

  3. #3
    Аноним 2101
    Гость
    Цитата Сообщение от Чорная Посмотреть сообщение
    На семинаре по 1С нам объясняли, что замена 00 на 401.03 производится только в том случае, если оформляете переход бухгалтерской справкой ф.0504833, согласно Методическим указаниям по переходу. Справку можно сформировать из операций по вводу начальных остатков и потом в печатной форме поменять счет 00 на 401.03. В самой программе, как я поняла, ничего менять нельзя.
    а если в программе не трогать ничего, то как же внебюджет станет бюджетом? Если не трогать с "00", а сделать еще проводки 31.12.2008 как предлагается в письме МФ РФ от 25.05.2006 № 02-14-10а/1354? (но тогда валюта баланса изменится). Что делать, ума не приложу. Вот нашла от 1С:

    Как корректно перевести основные средства из Внебюджета на Бюджет, чтобы потом провести переоценку этих ОС? Как правильно записать проводки?
    Управление муниципального хозяйства, Минеральные Воды

    Следует отметить, что бюджетное учреждение вправе перевести нефинансовые активы, полученные безвозмездно от юридических и физических лиц, а также в случае прекращения у бюджетного учреждения приносящей доход деятельности, с внебюджетной деятельности на бюджетную, в рамках которой указанные активы используются, только по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, который Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" наделен соответствующими полномочиями, при условии наличия утвержденных объемов ассигнований, необходимых для содержания данных активов.
    Такие операции можно отразить как в межотчетный период, так и в течение отчетного года.
    Бухгалтерские записи, которыми следует оформлять такие операции, приведены в Письме Минфина России от 25.05.2006 № 02-14-10а/1354 (опубликовано на интернет-сайте Федерального казначейства):
    • в части изменения остатков нефинансовых активов в межотчетный период
    Дебет 3.401.03.000 Кредит 3.101.000.00 (3.105.00.000)
    Дебет 1.101.00.000 (1.105.000.00) Кредит 1.401.03.000
    (балансовая стоимость)
    Дебет 3.104.00.000 Кредит 3.401.03.000
    Дебет 1.401.03.000 Кредит 1.104.00.000
    (суммы начисленной ранее амортизации на объекты основных средств).
    Указанные записи применяются для перевода нефинансовых активов в рамках перехода на Инструкцию по бюджетному учету от 10.02.2007 № 25н (на 01.01.2006).
    В рамках ведения учета по Инструкции № 25н записи по изменению остатков в межотчетный период на 01.01.2007 должны быть такими:
    Дебет 2.401.03.000 Кредит 2.101.000.00 (2.105.00.000);
    Дебет 1.101.00.000 (1.105.000.00) Кредит 1.401.03.000
    (балансовая стоимость);
    Дебет 2.104.00.000 Кредит 2.401.03.000;
    Дебет 1.401.03.000, Кредит 1.104.00.000
    (суммы начисленной ранее амортизации на объекты основных средств).
    То есть, в межотчетный период в качестве корреспондирующего счета используется счет 0.401.03.000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов";

    Отражение в "1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений"
    Если перевод нефинансовых активов (НФА) на бюджетную деятельность производится в межотчетный период, то записи:
    Дебет 2.401.03.000 Кредит 2.101.000.00 (2.105.00.000);
    Дебет 1.101.00.000 (1.105.000.00) Кредит 1.401.03.000
    (балансовая стоимость);
    Дебет 2.104.00.000, Кредит 2.401.03.000;
    Дебет 1.401.03.000, Кредит 1.104.00.000
    (суммы начисленной ранее амортизации на объекты основных средств)
    вводятся в программе "1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений" редакции 6 ручными проводками датой 31 декабря. В рассматриваемом случае - это 31.12.2007.
    В проводках, введенных вручную, обязательно укажите все необходимые субконто. По счетам 101 "Основные средства", 102 "Нематериальные активы", 105 "Материальные запасы" - это "Основные средства" ("Номенклатура"), "Центры материальной ответственности" и "Виды движения НФА". Для субконто "Виды движения НФА" следует указывать значение "Внутреннее перемещение".
    Затем в справочнике "Основные средства" в карточках переводимых на бюджетную деятельность основных средств следует исправить значения реквизитов:
    1. на закладке "Общие сведения"
    o Источник финансирования;
    o Счет учета ОС;
    2. на закладке "Амортизация"
    o Счет начисления амортизации;
    o Счет отнесения затрат по амортизации и его субконто.
    Изменение значений реквизитов справочника "Основные средства", таких как "Счет учета ОС", "Источник финансирования" предусмотрено в программе соответствующими документами по учету основных средств.

    Эта статья, конечно, давняя и относится к 25н, но сама суть одна и таже. Вот и терзаюсь я в правильности оформления в программе данных проводок.

  4. #4
    Клерк Аватар для Чорная
    Регистрация
    17.04.2009
    Сообщений
    126
    Извините, невнимательно прочитала, у нас пока нет перевода с внебюджета на бюджет, все еще впереди. Вот и ответила как для себя.

  5. #5
    Аноним 2101
    Гость
    Цитата Сообщение от Чорная Посмотреть сообщение
    Извините, невнимательно прочитала, у нас пока нет перевода с внебюджета на бюджет, все еще впереди. Вот и ответила как для себя.
    Удачи, если что прояснится, то, пожалуйста, напишите как у Вас это будет происходить.

  6. #6
    Клерк Аватар для Чорная
    Регистрация
    17.04.2009
    Сообщений
    126
    Спасибо, очень надеюсь, что не в ближайшее время. Мы - федералы, нам пока указаний не было. А "республиканцы" и муниципалы переход уже заканчивают. Очень надеюсь на помощь наших местных компаний-представителей 1С.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2009
    Сообщений
    5
    вопрос по местному бюджету и бюджету субъекта РФ.

    кто как ведет внебюджетную деятельность в программе 1с бюджет, в каких отчетах для финансового органа ее отражаете? наш ФО требует чтоб внебюджет проходил как бюджетные средства, так как данные доходы заложены в бюджет муниципалитета.

    Спасибо

  8. #8
    Аноним 22
    Гость
    Цитата Сообщение от Neznaya Посмотреть сообщение
    вопрос по местному бюджету и бюджету субъекта РФ.

    кто как ведет внебюджетную деятельность в программе 1с бюджет, в каких отчетах для финансового органа ее отражаете? наш ФО требует чтоб внебюджет проходил как бюджетные средства, так как данные доходы заложены в бюджет муниципалитета.

    Спасибо
    А вы кто будете? администраторы доходов? вообще то на форуме это обсуждалось уже.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=233436

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2009
    Сообщений
    5
    Спасибо за направление в тему. Организация является получателем и администратором бюджетных средст местного бюджета. Имеем один л\с 03 с двумя разделами на р\с 40204 и 04 л\с на 40101.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)