×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429

    Курсовые разницы

    Подскажите, пожалуйста. Нам пришел аванс, через день часть перевели на р/сч, часть на текущий по курсу ниже ЦБ, образовалась отриц.КР. И при переоценке остатка на транзитном счете также образовалась ОКР (курс ЦБ стал ниже, чем на день прихода аванса). Правильно ли я понимаю, что эти ОКР являются внереализационным расходом и уменьшают прибыль? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873

  3. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да-а-а-а. Деятельность только началась, а похоже сразу убыток будет. Курсовые получаются очень большие, будет убыток. Я слышала налог.это очень не любят?

  4. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Тоня, можно уточнить еще. Отрицат. КР при переоценке остатка на транз.счете тоже учитывается в прибыли? Т.е. деньги пришли 28.05. по курсу 44,04, а 29.05. мы их перевели на тек. и расч.счет. На 29.05 курс 43,66. Я переоцениваю остаток на транзитном счете на 29.05 и получаю ОКР. Она тож учитыв.?

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    КР при переоценке остатка на транз.счете тоже учитывается в прибыли?
    А вы как думаете? Чем для организации остаток на транзитном отличается от остатка на текущем? Это ее имущество, которое по НК подлежит переоценке.

  6. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы как думаете? Чем для организации остаток на транзитном отличается от остатка на текущем? Это ее имущество, которое по НК подлежит переоценке.
    Сумма очень приличная, вот и смущает.
    Спасибо.

  7. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы как думаете? Чем для организации остаток на транзитном отличается от остатка на текущем? Это ее имущество, которое по НК подлежит переоценке.
    И смысл вопрса не в том что транзитный счет. А то что остаток на валютном счете переоценивается на дату продажи?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И смысл вопрса не в том что транзитный счет
    А в чем же, если задается вопрос
    КР при переоценке остатка на транз.счете тоже учитывается в прибыли?

    остаток на валютном счете переоценивается на дату продажи?

  9. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А в чем же, если задается вопрос
    Я запуталась сама и Вас запутала. попробую по другому.
    28.05. пришел аванс на сумму 40000евро по курсу 44,0392 - сумма 1761568руб.
    29.05. курс ЦБ 43,6596. (в этот день мы продаем часть, часть переводим на тек. счет)
    40000*43,6596-40000*44,0392= 15184 - отрицательная курсовая разница. Эта разница учитывается при налогообложении прибыли?
    И второе: продаем часть за рубли: 20000евро по курсу 43,4197 (курс банка), а ЦБ 43,6596. Т.е.4798 тоже отриц. КР. Она тоже учитывается при налогообложении прибыли?
    Т.е. за 29.05. у меня две отрицательные КР, которые я могу учесть во внереализ.расходах по налогу на прибыль?

  10. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Эта разница учитывается при налогообложении прибыли?
    Да.
    Т.е.4798 тоже отриц. КР.
    Убыток от продажи валюты. Тоже учитывается.

  11. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.

    Убыток от продажи валюты. Тоже учитывается.
    Тоня, спасибо. В бух.учете у нас полученные авансы в валюте не переоцениваются, а в НУ переоцениваем на каждую отчетную дату, отгрузки пока не было. Т.е. если аванс пришел 28.04.2009, то надо переоценивать его 30.04.09, 31.05.09, 30.06.09? Так? И все эти КР учитываю в налогообложении прибыли?

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так? И все эти КР учитываю в налогообложении прибыли?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    http://www.klerk.ru/news/?151954 Вот, кстати, свежее творение.

  14. Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    http://www.klerk.ru/news/?151954 Вот, кстати, свежее творение.
    Спасибо, сижу читаю. Тоня, по-моему, меня опять переклинило. Если отчетный период по налогу на прибыль квартал, полугодие и девять месяцев, то и переоценку валютных счетов я должна делать на 30.06., 30.09, а не ежемесячно, как я писала в предыдущем вопросе?

  15. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тема не единожды обсуждалась на клерке, поищите. Работающие в 1С переоценивают ежемесячно закрытием месяца, удобно. Я когда-то переоценивала остатки только на конец квартала. Крайне не удачные формулировки в 271 и 272-НК.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)