×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75

    Вопрос Уплата НДС за нерезидента

    Организация заключила договор на оказание консультационных услуг с иностранной компанией. Эта иностранная компания не является плательщиком НДС, поэтому НДС в контракте не указан. Возникает ли обязанность у организации как у налогового агента оплатить НДС за иностранную компанию в соответствии со ст. 161 НК РФ? Если да, то может ли иностранная компания отразить НДС в договоре?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто кому услуги оказывает, РФ иностранцу?

  3. Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    услуга оказывается российской организации. услугу оказывает иностранная компания

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда
    Возникает

  5. Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    а можно ли ее возместить?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кого ее? НДС возместить можно, если вы на ОСНО.

  7. Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    ну да сумму налога (НДС) уплаченную за нерезидента.
    на основании каких документов это можно сделать?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.

  9. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    115
    А также если будет оговорено в договоре про НДС. Импортерам всё равно, ведь НДС платить будете вы.

  10. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    и зарегите в книге покупок
    и книге продаж

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.
    Подскажите пожалуйста, мы оплатили контрагенту (Молдова) аванс 50 % за разработку конструкторской документации и заплатили НДС с этой суммы, как налоговые агенты. Как правильно оформить счет-фактуру???
    - Счет-фактуру лучше выставлять в рублях или в долларах???
    - Продавец и грузоотправитель - наименование нашего Контрагента???
    - Графы 2-6 остаются не заполнеными???
    - Подписи за руководителя и гл.бухгалтера???

  12. Клерк
    Регистрация
    15.06.2009
    Сообщений
    57
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На основании платежки и с/ф, который вы сами себе выставите и зарегите в книге покупок.
    Подскажите пожалуйста, мы оплатили контрагенту (Молдова) аванс 50 % за разработку конструкторской документации и заплатили НДС с этой суммы, как налоговые агенты. Как правильно оформить счет-фактуру???
    - Счет-фактуру лучше выставлять в рублях или в долларах???
    - Продавец и грузоотправитель - наименование нашего Контрагента???
    - Графы 2-6 остаются не заполнеными???
    - Подписи за руководителя и гл.бухгалтера???

  13. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661

  14. Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    107
    Цитата Сообщение от kii1 Посмотреть сообщение
    А также если будет оговорено в договоре про НДС.
    Налоговая этого уже давно не требует

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)