Заплатили таможне НДС 19806,85. Таможенная стоимость с корректировкой (доставка до России) 91698,41+ тамож пошлина 18339,68. Таможенный сбор 500р. 500 они правильно не учли или это меня клинит? И этот НДС идет в книгу покупок по дате ГТД?
И по себестоимости в НУ и БУ ещё. Даже если я 18ПБУ не применяю я все равно:
В БУ - приходую на сумму аванса?
В НУ - по курсу на дату ГТД?
Все пошлины и доставки в обоих случаях - на расходы?
И ещё... Если ГТД 14,05,09, а выпуск разрешен 05,06,09 и переход права собственности по дате ГТД, то приходовать все равно 14 мая?

Ответить с цитированием